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怀化市委市政府机关幼儿园2021年度部门预算公开说明

发布时间:2021-02-18 09:33 信息来源:市财政局

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一、部门基本概况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

二、部门预算单位构成

部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

(二)机关运行经费

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五) 国有资产占用情况

(六)一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

9.市直2021部门预算项目支出表

一、部门基本概况

(一)部门职责

幼儿园是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构,是基础教育的有机组成部分,是学校教育制度的基础阶段。幼儿园的任务是实行保育与教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。

(二)机构设置情况

怀化市委市机关机关幼儿园作为一级部门预算单位,内设科室为:办公室、保教部、财务室、保健室、食堂。

二、部门预算单位构成

怀化市委市政府机关幼儿园只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有怀化市幼儿园本级。

部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算,2021年年初预算数172.61万元,其中,一般公共预算拨款172.61万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少15.98万元,主要原因是保育费110万元纳入一般公共预算管理的非税收入拨款,在财政专户管理的非税收入拨款中无法体现出来,导致非税收入减少,2021年年初预算数仅体现财政拨款数。

    (二)支出预算,2021年年初预算数172.61万元,其中,主要是工资福利支出是156.37万元,商品和服务支出是16.24万元。支出较去年减少15.89万元,主要原因是用于非税事业收入安排的支出没有体现出来,未形成支出。

(三)公开表格,部门预算公开表格共8张,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表5张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》,(公开表格附后)。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2021年一般公共预算拨款收入为172.61万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为172.61万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资91.29万元、津贴补贴0.76万元、奖金0万元、绩效工资61.82万元、职工基本医疗保险缴费1.20万元、其他社会保障缴费1.30万元、办公费1万元、水费1.60万元、电费1.10万元、邮电费0.40万元、维修(护)费1.70万元、培训费0万元、劳务费0.50万元、工会经费3.08、福利费4.56万元、其他商品和服务支出1.80万元、其它商品和服务支出-校方险0.50万元。

(二)项目支出:2021年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

    五、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

     2021年怀化市委市政府机关幼儿园一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为4.44万元,其中,公务接待费1.61万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.84万元,因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少0.50万元,下降10.12%,主要原因是怀化市幼儿园严格贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,精简会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制三公经费支出,切实减少各项经费开支

(二)机关运行经费

     2021年怀化市委市政府幼儿园机关运行经费一般公共预算拨款15.74万元,比2020年预算数减少1.74万元,减少约9.95%主要因为根据政策压减一般性公共支出。主要用于:办公费1万元、电费1.10万元、水费1.60万元、邮电费0.40万元、维修(护)费1.70万元、培训费0.50万元、劳务费0.50万元、工会经费3.08、福利费4.56万元、其他商品和服务支出1.80万元;

    (三)政府采购情况

     2020年怀化市委市政府幼儿园政府采购预算总额6万元,其中,设备采购预算6万元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2020年我单位整体支出473.88万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目0个,涉及项目支出0万元,全部实行基本支出绩效目标管理。

(五) 国有资产占用情况

1、截至20201231日,本部门无车辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价50万元以上专用设备。

2.截至2020年,本部门无新增车辆,无新增50万元以上的通用设备和专用设备

(六)一般性支出情况

1.2020年,本部门无会议费预算。

2.2020年,本部门无培训费预算。

3.2020年,本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

(七)专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

机关幼儿园2021预算公开表(财政用)