2024年度怀化市科学技术局部门决算

发布时间:2025-09-23 14:25 信息来源:怀化市科学技术局

  第一部分 怀化市科学技术局概况

  一、部门职责

  二、机构设置及决算单位构成

  第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款三公经费支出决算表

  第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  十、关于机关运行经费支出说明

  十一、一般性支出情况说明

  十二、关于政府采购支出说明

  十三、关于国有资产占用情况说明

  十、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

  第四部分 名词解释

  第五部分 附件


第一部分

怀化市科学技术局概况

    一、部门职责

(一)贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略,拟订全市科技发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施。

(二)统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进全市重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。统筹推进创新型城市建设。

(三)牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监督机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理市级科技财政计划(专项、基金等)并监督实施。

(四)拟订全市基础研究规划、政策和标准并组织实施,组织协调市级重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施,牵头组织市重点实验室等重大科技创新基地建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(五)编制市级重大科技项目计划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(六)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

(七)牵头市级技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。

(八)统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

(九)负责科学监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度,指导全市科技保密工作。

(十)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。

(十一)负责引进国外和国内智力工作。拟订全市重点引进国外专家总体规划、计划并组织实施,建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

(十二)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。

(十三)负责省科学技术奖的推荐申报工作。

(十四)负责湖南省自然科学基金项目的推荐申报工作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的市级科技管理平台,减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹市内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

    二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。怀化市科技局作为一级部门决算单位,单位内设机构包括:办公室、综合协调和资源统筹科政策法规和监督评估科成果转化和科技合作科技术和区域创新科创新平台和科技人才科二级机构:怀化市科学技术事务中心。

(二)决算单位构成。市科技局2024年部门决算汇总公开单位构成包括:怀化市科技局本级。


第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:怀化市科技局 单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1727.32

一、一般公共服务支出

31

2.85

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

32

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

33

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

34

五、事业收入

5

五、教育支出

35

六、经营收入

6

六、科学技术支出

36

1614.1

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

37

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

38

84.62

9

九、卫生健康支出

39

19.95

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探工业信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

1.66

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、国有资本经营预算支出

51

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

23

二十三、其他支出

53

4.14

24

二十四、债务还本支出

54

25

二十五、债务付息支出

55

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

本年收入合计

27

1727.32

本年支出合计

57

1727.32

    使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

                结余分配

58

         年初结转和结余

29

                年末结转和结余

59

总计

30

1727.32

总计

60

1727.32

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

                  公开02

部门: 怀化市科技局              单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,727.32

1,727.32

 

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

2.40

2.40

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

0.45

0.45

 

 

 

 

 

2060101

行政运行

439.68

439.68

 

 

 

 

 

2060404

科技成果转化与扩散

70.00

70.00

 

 

 

 

 

2060799

其他科学技术普及支出

4.00

4.00

 

 

 

 

 

2069999

其他科学技术支出

1,100.41

1,100.41

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

38.70

38.70

2080599

其他行政事业单位养老支出

8.15

8.15

2101101

行政单位医疗

19.95

19.95

2210201

住房公积金

1.66

1.66

2299999

其他支出

4.14

4.14

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                公开03

部门:怀化市科技局            单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1727.32 

626.9 

1100.41 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

2.40

2.40

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

0.45

0.45

 

 

 

 

2060101

行政运行

439.68

439.68

 

 

 

 

2060404

科技成果转化与扩散

70.00

70.00

 

 

 

 

2060799

其他科学技术普及支出

4.00

4.00

 

 

 

 

2069999

其他科学技术支出

1,100.41 

 

1,100.41 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

38.70

38.70

2080599

其他行政事业单位养老支出

8.15

8.15

2101101

行政单位医疗

19.95

19.95

2210201

住房公积金

1.66

1.66

2299999

其他支出

4.14

4.14

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04

部门:怀化市科技局            单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1727.32 

一、一般公共服务支出

31

2.85 

2.85 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

1614.10 

1614.10 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

八、社会保障和就业支出

38

84.62

84.62

9

九、卫生健康支出

39

19.95

19.95

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探工业信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

 

19

 

十九、住房保障支出

49

1.66 

1.66 

 

 

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、国有资本经营预算支出

51

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

23

二十三、其他支出

53

4.14

4.14

24

二十四、债务还本支出

54

25

二十五、债务付息支出

55

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

本年收入合计

27

1727.32 

本年支出合计

57

1727.32 

 1727.32

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

58

 

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

29

 

 

 

 

 

 

     政府性基金预算财政拨款

30

 

 

 

 

 

 

      国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

 

 

 

 

总计

1727.32 

总计

1727.32 

 1727.32

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:                                                                                                     公开05                                                                                                               单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 1727.32

626.9 

1100.41 

2013299

其他组织事务支出

2.40

2.40

 

2019999

其他一般公共服务支出

0.45

0.45

 

2060101

行政运行

439.68

439.68

2060404

科技成果转化与扩散

70.00

70.00

2060799

其他科学技术普及支出

4.00

4.00

2069999

其他科学技术支出

1,100.41 

 

1,100.41

2080501

行政单位离退休

38.70

38.70

2080599

其他行政事业单位养老支出

8.15

8.15

 

2101101

行政单位医疗

19.95

19.95

 

2210201

住房公积金

1.66

1.66

 

2299999

其他支出

4.14

4.14

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门:怀化市科技局                                                                                                 公开06表      单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

498.39

302

商品和服务支出

76.85

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

146.21

30201

  办公费

0.80

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

83.68

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

47.71

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

18.75

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

62.23

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

37.77

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.93

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

46.50

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

4.90

30211

  差旅费

0.80

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

41.38

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.07

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

9.25

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

51.67

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

1.29

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

3.84

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

42.65

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.80

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

11.47

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

9.37

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

2.90

30229

  福利费

5.98

39909

  经常性赠与

  资本性赠与

  经常性赠与

  资本性赠与

  经常性赠与

  资本性赠与

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

5.18

39910

  资本性赠与

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

24.28

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

2.28

30240

  税金及附加费用

6.34

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

9.53

 

 

人员经费合计

550.05

公用经费合计

76.85

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

                          部门:怀化市科技局 单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。(当表格数据为空时,应有此说明)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08

部门:怀化市科技局 单位:万元

   

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。(当表格数据为空时,应有此说明)

财政拨款三公经费支出决算表

公开09

部门:怀化市科技局 单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9.00

0.00

6.00

0.00

6.00

3.00

6.47

0.00

5.18

0.00

5.18

1.29

注:本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分

2024年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1727.32万元。与上年相比,增加630.73万元,增长57.52%,主要是因为项目增加

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1727.32万元,其中:财政拨款收入1727.32万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1727.32万元,其中:基本支出626.9万元,占36.29%;项目支出1100.41万元,占63.71%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1727.32万元,与上年相比,增加630.73万元,增长57.52%,主要是因为项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1727.32万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加630.73万元,增长57.52%,主要是因为项目增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1727.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2.85万元,占0.16%;科学技术(类)支出1614.1万元,占93.45%;社会保障和就业(类)支出84.62万元,占4.9%;卫生健康(类)支出19.95万元,占1.15%,住房保障支出1.66万元,占0.1%,其他支出4.14万元,占0.24%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1727.32万元,支出决算数为1727.32万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务(类)组织事务(款) 其他组织事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.4万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加经费指标

2、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.45万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加经费指标

3、科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为401.23万元,支出决算为439.68万元,完成年初预算的110%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工资正常晋级晋档。

4、科学技术(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。

年初预算为0万元,支出决算为70万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转经费。

5、科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加经费指标。

6、科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)

年初预算为420万元,支出决算为1100.41万元,完成年初预算的162%,决算数大于年初预算数的主要原因是:一是上年结转经费指标;二是年中追加经费指标。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

年初预算为38.7万元,支出决算为38.7万元,完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。

年初预算为49.29万元,支出决算为37.77万元,完成年初预算的81%,决算数小于年初预算数的主要原因是:因人员变化职工养老保险费减少。

9、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为8.15万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加退休人员一次性生活补助。

10、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为20.66万元,支出决算为19.95万元,完成年初预算的97%,决算数小于年初预算数的主要原因是:因人员变化职工基本医疗保险费减少。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.66万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加职工住房公积金单位部分。

12、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算为4.8万元,支出决算为4.14万元,完成年初预算的86%,决算数小于年初预算数的主要原因是:业务活动支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出626.9万元,其中:

人员经费550.05万元,占基本支出的88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、对家庭和个人的补助等。

公用经费76.85万元,占基本支出的12%,主要包括办公费、邮电费、差旅费、维护费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元,支出决算为6.47万元,完成预算的72%;与上年相比增加0.26万元,增长3%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和“过紧日子”等相关要求,从严控制公务接待标准。决算数大于上年数的主要原因是公务车辆老化维修费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元,支出决算为5.18万元,完成预算的86%;与上年相比增加1.11万元,增长21%。其中:

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

公务用车运行维护费支出预算为6万元,支出决算为5.18万元,

主要是公务车辆燃料费、维修费、过路费、洗车费及保险费等支出,完成预算的86%;与上年相比增加1.11万元,增长21%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照有关要求控制车辆使用。决算数大于上年数的主要原因是车辆年久维修费用增加。截止2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出预算为3万元,支出决算为1.29万元,完成预算的43%;与上年相比减少0.85万元,降低40%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和“过紧日子”等相关要求,从严控制公务接待标准。决算数小于上年数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和“过紧日子”等相关要求,从严控制公务接待标准。2024年度共接待来访团组30个、来宾120人次,主要是上级部门主管调研和下级业务部门汇报工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2024年度我单位没有国有资本经营收入,没有使用国有资本经营安排的支出

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出76.85万元,比上年决算数增加5.17万元,增长7%。主要原因是:委托业务费增加

、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元,人数0人;开支培训费0万元,人数0人;我单位未举办任何节庆、晚会、论坛、赛事活动。

、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,部门(单位)共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是项目考察、验收、绩效评价等;单位价值100万元以上设备(不含车辆)1台(套)。

、关于2024年度预算绩效情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门(单位)整体支出开展绩效自评,涉及项目3个,共涉及资金424.8万元。其中,一般公共预算项目3424.8万元,占一般公共预算支出总额的100%;政府性基金预算项目0个0万元,占政府性基金预算支出总额的0%;国有资本经营预算项目0个0万元,占国有资本经营预算支出总额的0%;社会保险基金预算项目0个0万元,占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“国家级创新型城市建设”“自然科学基金联合基金“院市科技合作专项”3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出424.8万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元,社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估,共涉及资金0万元。

(二)绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数1727.32万元,执行数1727.32万元,完成预算的100%,绩效自评得分90,评价等级为良好”。绩效目标完成情况:一是2024年度省政府大抓落实工作激励表彰;二是全社会研发经费投入居全省第五。发现的主要问题及原因:一是年初预算与实际支出不一致。下一步改进措施:一是加强内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制二是部门评价结果。国家级创新型城市建设3个项目全年预算数424.8万元,执行数424.8万元,完成预算的100%部门评价得分100分,评价等级为优秀”。三是事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估,其中,0个项目评估通过,涉及资金0万元,0个项目评估不通过,涉及资金0万元。

(三)评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排,支出结构调整,资金管理,制度建设等方面结果运用进行简要说明。

一是加强预算管理相关制度的宣传,提高干部职工管理意识;二是预算执行不是很到位,导致部分资金使用效率不高;三是

第四部分

名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。

7、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

11、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部分

一、2024年度怀化市科技局整体支出绩效自评报告

二、2024年度怀化市科技局决算公开表