怀化市科技局2017年部门预算公开说明
发布时间:2017-02-10 00:00 信息来源:怀化市科技局
一、部门职能职责
(一)负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻执行国家科技法律、法规和方针、政策;牵头拟订全市科学技术发展的中长期规划的年度计划,确定科技发展的战略布局和优先发展领域;参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目的论证与决策。
(二)组织实施科技重大专项。统筹申报和组织实施国家、省科技重大专项工作,协调市科技重大专项与国家、省科技重大专项的衔接与配套;组织市科技重大专项实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收等。
(三)负责组织实施市级科技计划工作。负责组织制定和实施基础研究计划、科技支撑计划、科技创新环境建设计划等各类市级科技计划和重大科技工程计划;负责相关国家、省科技计划项目的申报、推荐和管理;牵头组织全市经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关;编制和实施重点实验室等科技条件平台建设的计划;组织拟订全市基础研究的规划和政策。
(四)牵头组织全市农村和社会发展领域的科技进步工作。组织拟订科技促进农村和社会发展的规划和政策,组织引导农业和社会发展领域的关键技术和成果示范,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
(五)牵头组织协调促进全市产学研结合工作。会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策;组织重大科技成果应用示范,加强科技成果转化和推广,推动企业技术创新能力建设;拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策,负责全市技术市场体系建设和管理,推进科技服务体系发展。
(六)主管全市高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。会同有关部门拟订高新技术发展及产业化的规划和政策,组织实施市高新技术产业化重大项目;归口管理和指导协调高新技术产业开发区等科技园区及特色产业化基地建设;负责高新技术企业、技术先进型服务企业和自主创新产品等申报工作;指导并推动高新技术企业创新发展。
(七)会同有关部门提出全市科技体制改革的政策和措施建议,推进全市创新体系建设;审核相关科研机构的组建和调整。
(八)负责市级科技经费预决算和经费使用的监督管理;会同有关部门制定多渠道增加科技投入的政策措施;组织拟订全市科研条件保障的规划和相关政策;会同有关部门提出科技资源合理配置的政策建议。
(九)拟订全市对外科技合作与交流的规划和政策;负责组织科技外事与合作项目的审定工作;参与重大引进项目的论证与决策。
(十)负责全市科学技术普及工作。拟订全市科普规划划和相关政策;组织实施科普计划,负责省级科普地和示范基地认定的推荐申报工作;统筹协调和监督检查全市科普工作。
(十一)负责全市科技人才有关工作。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议,承担全市科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作。
(十二)负责全市科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技情报信息、科技期刊管理等工作。
(十三)承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入怀化市科学技术局2017年度部门预算编制范围的单位有市科技局机关(含办公室、行政审批服务科、工业科技与社会发展科、农村科技科、科技成果与技术市场科、知识产权科);市科技信息所、市科技服务中心二个二级预算单位。
三、经政府编制管理部门核定的人员编制共 38 个,其中:
1、属于行政机关人员25 个编制,属于行政工勤 3 个编制;实有人员45人;其中在职人员23人,退休人员22人。
2、属于财政补助事业(含事业工勤) 7 个编制,属于经费自理事业(含事业工勤)5个编制。实有人员14人,其中在职人员10人,退休人员4人。
四、部门收支概况
2017年部门预算编报范围包括局机关及二级机构的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款,又包括上级补助收入等;支出既包括保障局机关基本运行的经费,也包括市科技局归口管理、面向全市分配的重点基础研究、科技成果转化、科技奖励等专项经费。
(一)收入预算,2017年年初预算数683.12万元,其中,公共预算财政拨款446.79万元,上级补助收入25.52万元,上年结转210.81万元。
(二)支出预算,2017年年初预算数683.12万元,其中,科学技术支出522.82万元,社会保障和就业支出160.30万元。
五、公共财政预算经费拨款支出
2017年公共财政预算经费拨款收入683.12万元,具体安排情况 如下:
(一)基本支出:2017年年初预算数472.31万元,是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利性支出201.91万元、商品和服务支出114.62万元、对个人和家庭补助支出155.78万元。
(二)项目支出:2017年年初预算数为210.81万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外支出。主要项目是:科技项目管理费135万元、知识产权专项业务费30万元。科技活动周专项费10万元。
六、机关行政运行经费增减变化情况
2017年商品和服务支出114.62万元。主要是因公车改革其他交通费增加
七、三公经费增减变化情况
2017年三公经费预算为38.68万元。其中因公出国(境)费用0元;公务用车购置及运行维护费10万元,公务接待费28.68元。与2016年度“三公经费”支出预算的55.88万元相比减少94%;减少的原因:因公车改革车辆减少,造成公务用车购置及运行维护费的减少。
八、政府采购情况
2017年政府采购预算为0