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怀化市公安沃溪分局2017年度部门决算

发布时间:2018-08-27 15:42 信息来源:沃溪分局 责任编辑:市公安局 点击量:

第一部分  怀化市公安局沃溪分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  怀化市公安局沃溪分局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  怀化市公安局沃溪分局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  怀化市公安局沃溪分局概况

(一)部门职责

本单位主要工作有:打击和防范各种刑事犯罪,实施治安行政管理,为社会、人民群众提供求助便民服务;依法侦破各类刑事案件,查处各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫;依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理;依法管理交通、车辆、驾驶员;组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作;组织开展社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

(二)机构设置情况

我单位作为一级部门预算单位,定编29人,现有在职在编民警27人,内设绩效管理中心、侦查实战合成中心、治安大队、指挥中心四个部门,财务室设绩效管理中心。

第二部分  怀化市公安局沃溪分局2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:                                                     单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、财政拨款收入

1

521.34 

一、一般公共服务支出

14

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

460.68 

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

18

六、其他收入

6

六、科学技术支出

19

7

七、社会保障和就业支出

20

99.11 

8

八、医疗卫生与计划生育支出

21

2 

本年收入合计

9

521.34 

本年支出合计

22

561.79

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

49.39 

年末结转和结余

24

8.93

12

25

总计

13

总计

26

570.72

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表                                                                                                                  公开02表

部门:                                                      单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

521.34 

521.34 

204

公共安全支出

415.73

415.73

20402

公安

415.73

415.73

2040201

行政运行

394.43

394.43

2040202

一般行政管理事务

1.02 

1.02 

2040299

其他公安支出

20.29 

20.29 

208

社会保障和就业支出

103.60 

103.60 

20805

行政事业单位离退休 

103.60

103.60

2080501

归口管理的行政单位离退休

79.43

79.43

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.17

24.17

210

医疗卫生与计划生育支出

2

2

21011

行政事业单位医疗

2 

2 

2101103

公务员医疗补助

2

2

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:                                                 单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

204

公共安全支出

561.79 

528.68 

33.11 

20402

公安

460.68 

427.57 

33.11 

2040201

行政运行

460.68

427.57

33.11

2040202

一般行政管理事务

407.28 

407.28 

2040299

其他公安支出

33.11 

33.11 

208

社会保障和就业支出

20.29 

20.29 

20805

行政事业单位离退休 

99.11 

99.11 

2080501

归口管理的行政单位离退休

99.11

99.11

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.43

79.43

210

医疗卫生与计划生育支出

19.68

19.68

21011

行政事业单位医疗

2

2

2101103

公务员医疗补助

2

2

注:本表反映部门本年度各项支2出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:                                                   单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

521.34 

一、一般公共服务支出

13

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

14

3

三、国防支出

15

4

四、公共安全支出

16

460.68 

460.68 

5

五、教育支出

17

6

六、社会保障和就业支出

18

99.11

99.11 

7

七、医疗卫生与计划生育支出

19

2 

2 

本年收入合计

8

521.34 

本年支出合计

20

561.79 

561.79 

年初财政拨款结转和结余

9

49.39 

年末财政拨款结转和结余

21

8.93 

8.93 

一般公共预算财政拨款

10

49.39 

22

政府性基金预算财政拨款

11

23

总计

12

570.72 

总计

24

570.72

570.72 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:                                                     单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

561.79

528.68 

33.11 

204

公共安全支出

460.68 

427.57 

33.11

20402

公安

460.68

427.57

33.11

2040201

行政运行

407.28 

407.28 

2040202

一般行政管理事务

33.11 

33.11

2040299

其他公安支出

20.29 

20.29 

208

社会保障和就业支出

99.11 

99.11 

20805

行政事业单位离退休 

99.11

99.11

2080501

归口管理的行政单位离退休

79.43

79.43

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.68

19.68

210

医疗卫生与计划生育支出

2

2

21011

行政事业单位医疗

2

2

2101103

公务员医疗补助

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:                                                       单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

362.41 

302

商品和服务支出

85.26 

310

其他资本性支出

30101

基本工资

110.29 

30201

办公费

5.11 

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

120.99 

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

73.09 

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

17.4 

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

19.68 

30207

邮电费

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

20.95 

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

81.02 

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

30211

差旅费

13.02 

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

80.73 

30213

维修(护)费

0.31 

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

1.68 

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

0.1 

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

10.7 

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

0.29 

30225

专用燃料费

1.47 

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

5.85 

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

14.92 

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

17.71 

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

14.38 

人员经费合计

443.43 

公用经费合计

85.26 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:                                                 单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

34.5

15

15

19.5

16.6072

0

14.9229

14.9229

1.6843

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:                                                  单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 怀化市公安局沃溪分局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年总收入570.72万元(其中财政拨款收入521.34万元,年初结转和结余49.39万元),2016年总收入470.29万元(其中财政拨款收入427.07万元,年初结转和结余43.22万元)。2017年一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出较2016年都有所增加,主要原因是在职人员增加工资福利标准及公用经费都有所提升。

2017年总支出561.79万元(公共安全支出460.68万元,社会保障和就业支出99.11万元,医疗卫生与计划生育支出2万元),2016年总支出420.9万元(其中一般公共服务支出27.24万元,公共安全支出327.87万元,社会保障和就业支出63.79万元,医疗卫生与计划生育支出2万元),2017年基本支出较2016年增加了140.89万元,主要原因是人员增加了工资福利标准及公用经费都有所提升。2017年项目支出较2016年增加33.11万元,原因是办案业务装备物资采购。

二、收入决算情况说明

2017年财政拨款收入570.72万元,其中公共安全收入415.73万元,社会保障和就业收入103.60万元,医疗卫生与计划生育收入2万元,年初结转结余49.39万元)公共安全收入占总收入72.8%;社会保障和就业收入103.6万元,占总收入18.1%;医疗卫生与计划生育收入2万元,占总收入0.3%。

三、支出决算情况说明

2017年总支出561.79万元,(公共安全支出460.68万元,社会保障和就业支出99.11万元,医疗卫生与计划生育支出2万元),公共安全支出460.68万元,占总支出82%;社会保障和就业支出99.11万元,占总支出0.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年总收入570.72万元(其中财政拨款收入521.34万元,年初结转和结余49.39万元),2016年总收入470.29万元(其中财政拨款收入427.07万元,年初结转和结余43.22万元)。2017年一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出较2016年都有所增加,主要原因是在职人员增加工资福利标准及公用经费都有所提升。

2017年总支出561.79万元(公共安全支出460.68万元,社会保障和就业支出99.11万元,医疗卫生与计划生育支出2万元),2016年总支出420.9万元(其中一般公共服务支出27.24万元,公共安全支出327.87万元,社会保障和就业支出63.79万元,医疗卫生与计划生育支出2万元),2017年基本支出较2016年增加了140.89万元,主要原因是人员增加了工资福利标准及公用经费都有所提升。2017年项目支出较2016年增加33.11万元,原因是办案业务装备物资采购。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出561.79万元,基本支出528.69万元,占全年总支出94%;项目支出33.11万元,占全年总支出5.9%。2016年一般公共预算财政拨款支出420.9万元,基本支出420.9万元。2017年基本支出较2016年增加了107.79万元,主要原因是人员增加了工资福利标准及公用经费都有所提升。2017年项目支出较2016年增加33.11万元,原因是办案业务装备物资采购。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出561.79万元,基本支出521.34万元(其中公共安全支出415.73万元,社会保障和就业支出103.6万元,医疗卫生与计划生育支出2万元),占全年总支出94%;项目支出33.11万元,占总支出5.8%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款基本支出561.79万元,其中公共安全支出460.68万元,年初预算数460.68万元,与年初预算数持平;社会保障和就业支出99.11万元,年初预算数99.11万元,与年初预算数持平;医疗卫生与计划生育支出2万元,年初预算数2万元,与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出561.79万元,其中人员经费443.43万元,占基本支出的79%;公用经费85.26万元,占基本支出的15%。人员经费中工资福利支出362.41万元,占人员经费支出的81.7%;人员经费中对个人和家庭的补助81.02万元,占人员经费支出的18.3%。公用经费中商品和服务支出85.26万元,占公用经费支出的19.2%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年三公经费支出总额16.6072万元,年初预算总额34.5万元,预决算差异率51.8%,其中:因公出国(境)费0万元,年初预算0万元,预决算差异率0%;公务用车购置及运行维护费14.9229万元,年初预算15万元,预决算差异率0.5%;公务接待费1.6843万元,年初预算19.5万元,预决算差异率91.3%,形成预决算差异的主要原因是公车减少,公务接待管控严格。

2017年三公经费支出总额16.6072万元,2016年三公经费支出总额20.39万元,减少3.7828万元,其中:因公出国(境)费0万元,2016年决算数0万元;公务用车购置及运行维护费14.9229万元,2016年决算数15.71万元,减少了0.7871万元;公务接待费1.6843万元,2016年决算数4.68万元,减少了2.9957万元。三公经费减少的主要原因是公车减少,公务接待管控严格。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2017年度因公出国(境)组(参)团0个;公务用车购置0辆,年末公务用车保有量5辆,车辆运行1230次;国内公务接待30批次,接待230人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2017年度预算绩效情况说明

根据《怀化市财政局关于进一步加强市本级预算绩效管理工作的通知》(怀财绩【2018】21号)、《怀化市财政局关于开展2017年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(怀财绩【2018】41号)精神,按照《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)等文件要求,怀化市公安局沃溪分局成立了以支部书记为组长的2017年度沃溪分局经费绩效自评小组,本部门都能够准确编报预算和绩效目标,并按规定时限和规定内容公开预算、决算信息;能够依法、有效地使用财政资金,会计信息真实;根据财政部门的要求按时上报绩效评价报告。下一步,我局将继续加大工作力度,在探索中总结提升,在实践中规范完善,加强绩效管理,不断提升沃溪公安工作绩效,进一步发挥沃溪公安工作职能作用,为辖区经济发展保驾护航,做出更大贡献。 

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出85.26万元,比2016年增加5.09万元,主要原因是在职人员增加工资福利标准及公用经费都有所提升。。

(二)政府采购支出情况。

2017年政府采购支出总额33.11万元,其中:政府采购货物支出33.11万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆5 辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1 辆,其他用车主要是辖区训练车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

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