首页 > 政务公开 > 预决算公开 > 部门预决算 > 湖南怀化商业供销学校

怀化商业供销学校2017年度部门决算公开说明

发布时间:2018-08-20 11:12 信息来源:

第一部分  怀化商业供销学校概况

一、学校主要职责

学校以贯彻党的教育方针,培养有道德、技能的高素质人才为办学主导方向。主要致力于培育中等专业人才,促进经济社会发展,举办商贸财经,旅游服务,文化艺术,电子技术,机械工程等类中等学历教育和中高级技工教育及成人高等教育;开展中高级技工和预备技师职业技能鉴定以及非学历培训业务,承担与职业教育相关的其它社会服务。

二、学校决算单位构成

怀化商业供销学校作为一级部门预算单位,内设党政办(含人事科)、教务科、学生科(含保卫科)、项目部、招生就业科(含学生资助中心)、物业管理科(含基建办)、财务科、监察审计科、工会团委等机构。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 怀化商业供销学校2017年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

部门: 单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、财政拨款收入

1

2,143.05 

一、一般公共服务支出

14

210.9 

二、上级补助收入

2

0.00 

二、外交支出

15

0.00 

三、事业收入

3

416.25 

三、国防支出

16

0.00 

四、经营收入

4

0.00 

四、公共安全支出

17

0.00 

五、附属单位上缴收入

5

0.00 

五、教育支出

18

2,719.56 

六、其他收入

6

0.30 

六、科学技术支出

19

0.00 

7

七、社会保障和就业支出

20

198.34

8

21

本年收入合计

9

2,559.60 

本年支出合计

22

3128.80 

用事业基金弥补收支差额

10

3.47 

结余分配

23

0.00

年初结转和结余

11

2,254.39 

年末结转和结余

24

1,688.67 

其中:项目支出结转和结余

12

607.48 

其中:项目支出结转和结余

25

310.24

总计

13

4,817.47 

总计

26

4,817.47

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表                                         公开02表

部门:    单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,559.60 

2,143.05 

0.00  

416.25

0.00  

0.00  

0.30

201

一般公共服务支出

308.42 

308.42 

0.00  

0.00 

0.00  

0.00  

0.00 

20199

其他一般公共服务支出

308.42 

308.42 

0.00 

0.00

0.00 

0.00 

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

308.42 

308.42 

0.00 

0.00

0.00 

0.00 

0.00

205

教育支出

2,094.95 

1,678.39

0.00  

416.25 

0.00  

0.00  

0.30 

20503

职业教育 

2,086.19 

1,669.64

0.00  

416.25

0.00  

0.00 

0.30

2050302

中专教育

702.67 

702.67

0.00  

0.00 

0.00  

0.00  

0.00 

2050303

技校教育

1,084.47

667.91

0.00  

416.25 

0.00  

0.00  

0.30 

2050305

高等职业教育

4.00

4.00

0.00 

0.00

0.00 

0.00 

0.00

2050399

其他职业教育支出

295.06

295.06

0.00 

0.00

0.00 

0.00 

0.00

20599

其他教育支出

8.76

8.76

0.00 

0.00

0.00 

0.00 

0.00

2059999

其他教育支出

8.76

8.76

0.00 

0.00

0.00 

0.00 

0.00

208

社会保障和就业支出

156.24

156.24

0.00 

0.00

0.00 

0.00 

0.00

20805

行政事业单位离退休

59.28

59.28

0.00 

0.00

0.00 

0.00 

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.28

59.28

0.00 

0.00

0.00 

0.00 

0.00

20807

就业补助

96.96

96.96

0.00 

0.00

0.00 

0.00 

0.00

2080702

职业培训补贴

96.96

96.96

0.00 

0.00

0.00 

0.00 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

部门:                   单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3128.8 

2700.75 

428.06 

0.00  

0.00  

0.00  

201

一般公共服务支出

210.90 

210.90

0.00 

0.00  

0.00  

0.00  

20199

其他一般公共服务支出

210.90 

210.90

0.00 

0.00  

0.00  

0.00  

2019999

其他一般公共服务支出

210.90 

210.90

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

205

教育支出

2,719.56 

2,388.46 

331.10

0.00  

0.00  

0.00  

20503

职业教育 

2,174.72 

1,974.27 

200.45 

0.00  

0.00  

0.00  

2050302

中专教育

688.38 

495.73

192.65

0.00  

0.00  

0.00  

2050303

技校教育

1,421.92

1,418.12

3.80

0.00 

0.00 

0.00 

2050305

高等职业教育

4.00

0.00

4.00

0.00 

0.00 

0.00 

2050399

其他职业教育支出

60.42

60.42

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

20599

其他教育支出

544.84

414.19

130.64

0.00 

0.00 

0.00 

2059999

其他教育支出

544.84

414.19

130.64

0.00 

0.00 

0.00 

208

社会保障和就业支出

198.34

101.38

96.96

0.00 

0.00 

0.00 

20805

行政事业单位离退休

36.81

36.81

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.81

36.81

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

20807

就业补助

161.53

64.57

96.96

0.00 

0.00 

0.00 

2080702

职业培训补贴

161.53

64.57

96.96

0.00 

0.00 

0.00 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:                   单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,143.05 

一、一般公共服务支出

13

210.90 

210.90

0.00  

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

14

0.00 

0.00

0.00  

3

三、国防支出

15

0.00

0.00 

0.00  

4

四、公共安全支出

16

0.00

0.00 

0.00  

5

五、教育支出

17

2,299.53 

2,299.53 

0.00  

6

六、科学技术支出

18

0.00 

0.00 

0.00  

7

七、社会保障和就业支出

19

198.34 

198.34

0.00  

本年收入合计

8

2,143.05 

本年支出合计

20

2,708.77 

2,708.77 

0.00 

年初财政拨款结转和结余

9

2,254.39 

年末财政拨款结转和结余

21

1,688.67 

1,688.67

0.00 

一般公共预算财政拨款

10

2,254.39 

22

0.00 

0.00 

0.00 

政府性基金预算财政拨款

11

0.00 

23

总计

12

4,397.44 

总计

24

4,397.44 

4,397.44

0.00 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:                                     单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2708.77 

2280.72

428.06 

201 

一般公共服务支出

210.90

210.90

0.00

20199 

其他一般公共服务支出

210.90

210.90

0.00

2019999 

其他一般公共服务支出

210.90

210.90

0.00

205 

教育支出

2,299.53

1,968.43

331.10

20503

职业教育

1,754.69

1,554.24

200.45

2050302

中专教育

688.38

495.73

192.65

2050303

技校教育

1,001.89

998.09

3.80

2050305

高等职业教育

4.00

0.00

4.00

2050399

其他职业教育支出

60.42

60.42

0.00

20599

其他教育支出

544.84

414.19

130.64

2059999

其他教育支出

544.84

414.19

130.64

208

社会保障和就业支出

198.34

101.38

96.96

20805

行政事业单位离退休

36.81

36.81

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.81

36.81

0.00

20807

就业补助 

161.53

64.57

96.96

2080702

职业培训补贴

161.53

64.57

96.96

2080712

高技能人才培养补贴

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门: 单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,256.84 

302

商品和服务支出

278.00 

310

其他资本性支出

268.66 

30101

基本工资

424.69 

30201

办公费

13.35 

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

288.09

30202

印刷费

2.36 

31002

办公设备购置

0.80 

30103

奖金

182.17 

30203

咨询费

2.91 

31003

专用设备购置

86.16 

30104

其他社会保障缴费

138.78 

30204

手续费

0.00 

31005

基础设施建设

0.00 

30106

伙食补助费

0.00 

30205

水费

0.00 

31006

大型修缮

0.00 

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

2.67 

31007

信息网络及软件购置更新

0.00 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

36.81 

30207

邮电费

1.69 

31008

物资储备

0.00 

30109

职业年金缴费

2.2 

30208

取暖费

0.00 

31009

土地补偿

0.00 

30199

其他工资福利支出

184.09 

30209

物业管理费

4.61 

31010

安置补助

0.00 

303

对个人和家庭的补助

467.78 

30211

差旅费

2.08 

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00 

30301

离休费

22.96 

30212

因公出国(境)费用

0.00 

31012

拆迁补偿

0.00 

30302

退休费

388.84 

30213

维修(护)费

0.00 

31013

公务用车购置

0.00 

30303

退职(役)费

0.00 

30214

租赁费

0.00 

31019

其他交通工具购置

0.00 

30304

抚恤金

3.1 

30215

会议费

0.00 

31020

产权参股

0.00 

30305

生活补助

3.19 

30216

培训费

0.00 

31099

其他资本性支出

181.70 

30306

救济费

0.00 

30217

公务接待费

0.00 

304

对企事业单位的补贴

0.00 

30307

医疗费

0.00 

30218

专用材料费

19.12 

30401

企业政策性补贴

0.00 

30308

助学金

0.00 

30224

被装购置费

0.00 

30402

事业单位补贴

0.00 

30309

奖励金

2.59 

30225

专用燃料费

0.00 

30403

财政贴息

0.00 

30310

生产补贴

0.00 

30226

劳务费

22.93 

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00 

30311

住房公积金

47.09 

30227

委托业务费

0.00 

307

债务利息支出

0.00 

30312

提租补贴

0.00 

30228

工会经费

29.18 

30701

国内债务付息

0.00 

30313

购房补贴

0.00 

30229

福利费

0.00 

30707

国外债务付息

0.00 

30314

采暖补贴

0.00 

30231

公务用车运行维护费

0.00 

399

其他支出

9.44 

30315

物业服务补贴

0.00 

30239

其他交通费用

0.00 

39906

赠与

9.44 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00 

30240

税金及附加费用

0.00 

30299

其他商品和服务支出

177.12 

人员经费合计

1,724.62 

公用经费合计

556.10

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:            单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:                          单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

第三部分 怀化商业供销学校2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我校2017年度全年收入2559.6万元,与上年相比减少1115.64万元,减少30.4%,主要原因是2017年相比2016年,减少了一笔中央下拨项目基建资金1000万元,其余减少115.64万元系学校相关教学项目申请资金略有缩减。

2017年度全年支出3128.8万元,与上年相比,增加742.07万元,增长31.1%,其中项目支出增加323.4万元,工资福利增加补发工资等项目290.1万元,资本性支出增加360.7万元;离退休人员经费减少154.4万元,系2017年9月退休人员工资全部转至人社局所致,另商品服务支出减少77.73万元,其中办公费用减少9.2万元,专用材料费18.32万元,维修费等相关费用减少50.21万元。

二、收入决算情况说明

本年收入各项构成及占比

2017年度全年收入2559.6万元,其中:财政拨款收入2143.05万元,占比83.726%;事业收入416.25万元,占比16.262%;其他收入0.30万元,占比0.012%。

三、支出决算情况说明

本年支出各项构成及占比例:

2017年度全年支出3128.8万元,其中:基本支出2700.75万元,占比86.32%;项目支出428.06万元,占比13.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入2143.05万元,与上年相比,减少1027.33万元,减少32.4%,主要原因是2017年相比2016年,减少了一笔中央下拨项目基建资金1000万元,其余减少27.33万元系学校相关教学项目申请财政拨款资金略有缩减所致。

2017年度财政拨款支出2708.77万元,与上年相比,增加1157.13万元,增加74.57%,主要增加项目为工资福利支出增加706.73万元(2017年较之2016年工资福利支出增加总数为290.1万元,其余增加数为416.63万元在2016年由非财政拨款开支,2017年全额在财政内拨款列支);商品服务支出增加213.26万元(主要为项目支出增加132.7万元,其他商品服务支出增加学生意外赔偿及其他不可控因素扣款);资本性支出增加407.52万元,其中项目支出增加190.68万元;赠与支出增加1.36万元。减少项目为离退休人员经费减少171.74万元,主要原因为自2017年9月起退休人员工资转至人社局统一发放。综上增减因素,2017年度财政拨款支出较之2016年增加1157.13万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

我校2017年度一般公共预算财政拨款支出2708.77万元,占本年支出比重为86.6%;2016年财政拨款支出数为1551.64万元,占本年支出比重的65%,2017年相比2016年财政拨款支出比重增加了21.6%,主要原因是2016年拨款到单位的1000万项目基建资金开始使用。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

我校2017年度一般公共预算财政拨款开支总数为2708.77万元,其中基本支出2280.72万元,占比84.2%;项目支出428.06万元,占比15.8%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

我校2017年度一般公共预算财政拨款开支决算数为2708.77万元,其中基本支出2280.72万元,占比84.2%;项目支出428.06万元,占比15.8%;2017年财政拨款支出预算数为1302.53万元,全部为基本开支,决算比预算数增加总数为1406.24万元,其中工资福利支出增加620.84万元,商品服务支出增加431.56万元,资本性开支增加524.53万元,赠与增加9.44万元;离退休人员开支减少133.58万元,其他支出减少46.55万元。综合以上增减项目,共增加1406.24万元,主要原因是我校为财政经费包干单位,财政预算数由财政提供,仅为财政下发的基本工资数、退休人员公用经费、离退休人员工资及非税相关成本费用等,其余运行开支财政经费皆为我校自行申报相关项目经费和自筹经费所得。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2280.72万元,其中:人员经费1724.62万元,占比75.6%;公用经费556.1万元,占比24.4%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我学校为财政经费包干单位,公共预算财政拨款只有在职人员和离退休人员工资津补贴等经费,无其他公用经费开支,故我校无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我学校为财政经费包干单位,公共预算财政拨款只有在职人员和离退休人员工资津补贴等经费,无其他公用经费开支,故我校无政府性基金预算收入。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

我校预算绩效管理开展情况良好。从具体承办科室到各级领导对绩效工作都非常重视,严格按照上级业务部门要求核定目标数字,圆满完成挂网工作完成及各项绩效目标。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

我学校为财政经费包干单位,公共预算财政拨款只有在职人员和离退休人员工资津补贴等经费,无其他公用经费开支,故我校无财政拨款机关运行经费支出,学校公用运行经费均为自筹取得。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017 年度政府采购支出总额681.07万元,其中:政府采购货物支出637.71万元、政府采购工程支出43.36 万元。

(三)国有资产占用情况。

我校单位价值有50 万元以上通用设备一台(套),为变压器设备,单价为69.79万元,单价100 万元以上专用设备无。

 

第四部分  名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2017年决算表格.xlsx