发布时间:2019-02-13 15:58 信息来源:市财政局
目录:
一、部门基本概况
(一)部门职责
(二)机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况。
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)“三公”经费预算
(二)机关运行经费
(三)政府采购情况
(四)预算绩效管理情况
(五) 国有资产占用情况
(六)一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5.一般预算支出表
6.一般预算基本支出表
7.三公经费预算表
8.政府性基金支出表
一、部门基本概况
(一)部门职责
怀化市锦溪小学隶属怀化市教育局直管,是一所公办的全日制完全小学,学制六年。学校使用汉语言文字教学,推广使用普通话和规范字。学校坚持以人为本,科研兴校,特色办学,全面贯彻执行国家教育方针,即“坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务,把立德树人作为教育的根本任务,全面实施素质教育,培养德智体美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人,努力办好人民满意的教育。”
(二)机构设置情况
怀化市锦溪小学作为一级部门预算单位,内设科室为:办公室、教务处、教研室、德育处、安全处、总务处等。
二、部门预算单位构成
怀化市锦溪小学只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有怀化市锦溪小学本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有怀化市锦溪小学本级的汇总情况。
(一)收入预算,2019年年初预算数1274.73万元,其中,一般公共预算拨款1274.73万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少191.02万元,主要原因是2019年预算收入不包含机关事业单位养老保险缴费。
(二)支出预算,2019年年初预算数1274.73万元,其中,教育支出1274.73万元。支出较去年减少191.02万元,主要原因是2019年预算支出不包含机关事业单位养老保险缴费。
(三)公开表格,部门预算公开表格共8张,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表5张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》,(公开表格附后)。
四、一般公共预算财政拨款支出情况。
2019年一般公共预算拨款收入为1274.73万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为1274.73万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资605.19万元、津贴补贴2.63万元、奖金50.43万元、伙食补助费20万元、绩效工资460.52万元、其他社会保障缴费22万元、其他工资福利支出5万元、办公费10万元、水费8万元、电费8万元、劳务费18.1万元、工会经费12.1万元、福利费30.26万元、其他商品和服务支出12.5万元、生活补助1.02万元、退休费8.98万元。
(二)项目支出:2019年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金支出
2019年无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)“三公”经费预算
2019年怀化市锦溪小学一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为2.72万元,其中,公务接待费2.72万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少0.48万元,下降15%,主要因为2019年根据要求对单位三公经费控制数进行压减。
(二)机关运行经费
2019年怀化市锦溪小学机关运行经费一般公共预算拨款98.96万元,比2018年预算数减少55.23万元,下降35.82%,主要因为根据政策减压一般公共预算一般性支出。主要用于:办公费支出,10万元;水费支出,8万元;电费支出,8万元;劳务费支出,18.1万元;工会经费支出,12.1万元;福利费支出,30.26万元;其他商品和服务支出,12.5万元。
(三)政府采购情况
2019年怀化市锦溪小学政府采购预算总额18万元,其中,政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(四)预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2019年我单位整体支出1274.73万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目0个,涉及项目支出0万元。
(五) 国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。单位价值50 万元以上通用设备2台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。
预计2019年,本部门无新增车辆,无新增单位价值50万元以上的通用设备和专用设备。
(六)一般性支出情况
1.2019年本部门无会议费预算。
2.2019年本部门无培训费预算。
3.2019年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、 专业名词解释
1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表