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怀化市科协2019年部门预算公开说明

发布时间:2019-02-13 15:39 信息来源:市财政局


一、部门基本概况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

(二)机关运行经费

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)国有资产占用情况

、专业名词解释

、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

(一)部门职责

市科协是中共怀化市委领导下的全市科学技术工作者的群众组织。主要职责是:1、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,提高学术水平;2、弘扬科学精神,普及科学技术知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展对青少年科学技术教育活动,提高全民的科学文化素质;3、负责全市性学会的业务主管及挂靠单位的协调、联络;4、反映科学技术工作者的意见和要求,依法维护科学技术工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务;组织科学技术工作者为党和政府制订科学技术政策、法规,提供咨询,参与国家事务的政治协商、科学决策、民主监督有关工作;5、负责表彰奖励优秀科学技术工作者的有关工作,向有关部门推荐优秀人才;6、开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,组织广大科技工作者参加科技攻关,促进科学技术成果的转化;7、开展民间国际科学技术科学交流活动,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来;8、协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作;9、兴办符合科学技术宗旨的社会公益性事业;10、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

市科协作为一级部门预算单位,内设三部室一站,三部科室为:办公室、科学普及部、学会部;一站:科普惠农服务站。

二、部门预算单位构成

纳入2019年市科协预算编制范围的预算单位包括:

市科协只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有市科协本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级在内的汇总情况。

(一)收入预算,2019年年初预算数435.29万元,其中,一般公共预算拨款435.29万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加182.68万元,主要原因2019年将科普专项业务(工作)经费纳入到本单位基本支出预算中。

(二)支出预算,2019年年初预算数435.29万元,其中:工资福利支出196.24万元,商品和服务支出143.67万元,对个人和家庭补助21.88万元,资本性支出3.5万元,其他支出70万元。支出较去年增加182.68万元,主要原因2019年将科普专项业务(工作)经费纳入到本单位基本支出预算中。

(三)公开表格,部门预算表格共8张,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表5张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》,(公开表格附后)。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2019年一般公共预算财政拨款收入为435.29万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为435.29万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要包括用于基本工资68.18万元、津贴补贴37.01元、绩效工资10.37万元、其他社会保障缴费39.40万、办公费5.70万元、印刷费3万元、水电费3.90万元、差旅费25.5万元、其他交通费用13.25万元、其他商品和服务支出38.15万元、退休费21.88万元、办公购置3.5万元、其他支出70万元等。

(二)项目支出:2019年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出

2019年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算情况

2019年市科协一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为16.75万元,其中,公务接待费12.75万元,公务车购置0万元,公务用车运行费4万元,因公出国(境)费0万元。2019“三公”经费预算较2018年预算数减少2.25万元,下降11.84 %,主要因为按照厉行节约的要求及一般性支出压减。

(二)年度机关运行经费预算情况

2019年市科协机关运行经费一般公共预算拨款143.67万元,比2018年预算数增加了119.88万元,主要原因是将科普专项业务(工作)经费纳入到本单位一般公共预算基本支出预算中。主要用于:办公费5.70万元、印刷费3万元、水电费3.9万元、邮电费1.6万元、公务接待费9万元、差旅费25.50万元、会议费6.5万元、培训费4万元、劳务费3万元、工会经费10.16万元、公务用车运行维护费7万元(其中包括老科协3万元)、其他商品和服务支出38.15万元等。

(三)政府采购情况

2019年市科协政府采购预算总额3.5万元,其中,政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2019年我单位整体支出435.29万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标0个,全部实行绩效目标管理。

(五)国有资产占地用情况

截至20181231日,本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上的专用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

、公开附表

2019年部门预算公开表