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2020年度怀化市档案馆部门决算

发布时间:2021-09-02 10:01 信息来源:怀化市财政局

2020年度

怀化市档案馆部门决算

目录

第一部分怀化市档案馆单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款¡°三公¡±经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

怀化市档案馆单位概况

一、部门职责

(一)1、机构、人员构成。根据中共怀化市机构编制委员会《关于怀化市机构改革涉改处级事业单位调整的通知》(怀编〔20191号)、市委深化机构改革领导小组办公室《市直部分处级行业单位调整工作方案》,由原来的怀化市档案局改为怀化市档案馆,作为中共怀化市委办公室管理的正处级公益一类事业单位。 怀化市档案馆设下列内设机构,规格为正科级:办公室、管理利用部(市现行文件查询中心,市档案寄存中心)、编研和征收鉴定部、科技信息部(电子档案部)共4个科室。2020年年初预算,编制人数为21人,其中全额拨款事业编制21人,其中后勤服务人员2人。年末实有在职人员18人,其中事业编制18人;退休人员11人。财政供养人员控制率86%,未超过编制,控制较好。

2、主要职能。

(一)办公室。负责本馆日常运转工作和内外联系、综合协调;负责制定档案馆各项内部管理制度,起草有关文件和综合性文字材料;负责会议组织、文电处理、统计年报、信访、保密、国有资产管理及其他行政事务管理工作;负责财务、人事、劳动工资、计生、绩效考核、综合治理、安全保卫、后勤服务、综合信息上报工作;负责全市档案专业技术资格申报审查工作。

(二)管理利用部加挂“怀化市现行文件查询中心”“怀化市档案寄存中心”牌子)。负责应用先进技术和方法对馆藏档案资料进行科学保管工作,维护档案安全;对馆藏档案资料进行整理、销毁、统计和编制检索工具、全宗介绍等;负责馆藏档案资料、市政府公开信息及现行文件的预约和来馆查阅服务;负责本馆查阅利用情况综合和统计;负责档案利用效果的收集和典型经验总结上报;负责档案馆库房设施设备运行、维护管理和库房保洁工作。

(三)编研和征收鉴定部。负责公布档案史料,并开展馆藏档案史料的开发、编研和发行工作;负责开展档案学术理论研究和科研工作,组织全市档案编研优秀成果的评审与申报; 负责开展档案宣传和档案文化建设,围绕市委市政府中心工作和社会重点、热点问题举办档案展览;负责爱国主义教育基地的建设、管理和对外开放;负责接收市直单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料;负责市政府公开信息和现行文件的征集接收;负责调查、征集散存在社会上的珍贵档案资料;负责馆藏档案开放鉴定,定期向社会公布开放档案目录;负责对馆藏档案资料进行技术抢救和保护修复工作。

(四)科技信息部(电子档案部)。负责市直单位和其他组织电子、声像档案的接收、存储工作;负责开展馆藏档案资料缩微、数字化、模数转换、复制等工作;负责馆藏档案目录、全文和多媒体数据库建设工作。负责本馆计算机网络、门户网站、办公自动化、数字化设备等信息化基础设施建设及管理与运行维护工作,保障计算机信息系统安全;负责档案数字资源的日常维护及安全保管、统计分析、备份迁移、共享发布等工作。负责承担党和国家领导人、省领导、重要人物来怀化及外事接待活动中形成的照片、录音、录像档案的采集及其接收、整理;承担市领导公务活动及本市重要人物的照片、录音、录像档案的采集及其接收、整理;承担市内重要会议、重大活动、重大事件的照片、录音、录像档案的采集及其接收、整理;定点、定时采集市内记录城乡建设与发展的声像档案;负责市内非物质文化遗产和重要名胜档案资料的采集与整理;组织市本级口述档案的采集与整理;提供照片、录音、录像档案资料的开发利用。

()承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

根据上述职责,市档案馆内设4个职能部():怀化市档案馆办公室;怀化市档案馆管理利用部;怀化市档案馆编研和征收鉴定部;怀化市档案馆科技信息部(电子档案部)。

(二)决算单位构成。

档案馆为一级部门预算单位, 2020年部门决算汇总公开单位构成就是市档案馆本级。

第二部分

部门决算表

8张决算表,包括:收支总表3 张,即:《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》;财政拨款收支表5 张,即:《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。(见附件)

第三部分

2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度全年收入360.15万元,与2019年相比,减少34.84万元,减少8.8%,主要原因是减少了档案数字化建设和电梯安装专项经费。

2020年度全年支出360.15万元,与2019年相比,减少103.44万元,减少18.35%,主要原因是减少了档案数字化建设和电梯安装专项经费。

二、收入决算情况说明

本单位2020年度全年收入345.55万元,其中:财政拨款收入345.55万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%

三、支出决算情况说明

本单位2020年度全年支出331.5万元,其中:基本支出330.55万元,占比99.71%;项目支出0.95万元,占比0.29%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入360.15万元,与2019年相比,减少31.64万元,减少8.08%,主要原因是减少了档案数字化建设专项经费。

2020年度财政拨款支出360.15万元,与上年相比,减少39.9万元,减少9.97%,主要原因是减少了档案数字化建设专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本单位2020年度财政拨款支出331.5万元,占全年支出合计的92.04%,与2019年相比,减少128.9万元,减少了27.99%,主要原因减少了库房维修及精准扶贫工作经费支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出330.55万元,其中:主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出275.17万元,占83.25%;社会保障和就业(类)支出42.17万元,占12.76%,卫生健康支出13.21万元,占4%;项目支出0.95万元,占比0.29%,其中:主要用于以下方面:档案事务支出0.22万元,占23.16%,其他一般公共服务支出0.73万元,占76.84%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算数为345.55万元,支出决算数为331.5万元,完成年初预算的95.53%,其中:

1、一般公共服务(类)1(款)3(项)。

年初预算为345.55万元,支出决算为276.12万元,完成年初预算的79.9%,决算数小于年初预算数的主要原因是:是在职人员减少,工资减少,库房维修和电梯安装专项经费支出减少;

2、社会保障和就业支出(类)8(款)3(项)。

年初预算为39.75万元,支出决算为42.17万元,完成年初预算的106.09%,决算数大于年初预算数的主要原因是:社会保障和就业支出增多;

3、卫生健康支出(类)10(款)3(项)

年初预算为12.38万元,支出决算为13.21万元,完成年初预算的106.70%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了卫生健康体检费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出330.55万元,其中:人员经费270.14万元,占基本支出的81.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老金、医保金、其他社会保障、退休费、救济费等;公用经费60.41万元,占基本支出的18.28%,主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、维修费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2020年度“三公”经费支出预算为5.88万元,支出决算为1.93万元,完成预算的32.82%,其中:因公出国(境)支出预算0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。与上年相比,无变化,主要原因无公出国(境)支出预算。

公务接待费支出预算3.08万元,支出决算为0.48万元,完成预算的15.58%。决算数小于年初预算数的主要原因严格遵照中央“八项规定”以及省、市有关规定,加强“三公”经费管理,压缩了“三公”经费支出。与上年0.55万元相比,减少0.07万元,减少12.72%,主要原因是公务接待次数减少。

公务用车购置费0万元及运行维护费支出预算2.8万元,支出决算为1.45万元,完成预算的51.79%,决算数小于年初预算数的主要原因严格遵照中央“八项规定”以及省、市有关规定,加强“三公”经费管理,压缩了“三公”经费支出,减少公务用车次数,无公务用车维修费。

(二)、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.48万元,占33.10%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费0万元及运行维护费支出决算1.45万元,占75.13%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算0.48万元,全年共接待来访团组6个、来宾40人次,主要是联系业务及报材料发生的接待支出。

3、公务用车购置费0万元及运行维护费支出决算为1.45万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.45万元,主要是油料费、通行费,车检和车险费,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

怀化市档案馆2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出60.11万元,与上年66.89相比,减少6.78万元,减少10.14%。主要原因是:办公费和会议费及培训费减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费无,故本表无数据。

十一、关于政府采购支出说明

政府采购支出情况无,故本表无数据。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至202012 31 日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1 辆;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位预算绩效管理开展情况:1、组织机构逐步健全;2、规章制度不断完善;3、绩效评价工作稳步开展;4、预算绩效管理机制不断创新。(部门整体支出绩效评价报告见附件)

第四部分

名词解释


1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件2020怀化市档案馆决算公开表



2021


怀化市档案馆部门2020年度

整体支出绩效评价报告

市财政局:

根据《怀化市财政局关于开展2020年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(怀财绩〔202160号)要求,我馆组织人员对2020年部门整体运行及支出情况进行了自查自评,并对照部门整体支出绩效指标评价标准进行了评分,自评分为96分。现将自查情况报告如下:

一、部门概况

(一)部门基本情况

1、机构、人员构成。作为中共怀化市委办公室管理的正处级公益一类事业单位。 怀化市档案馆设下列内设机构,规格为正科级:办公室、管理利用部(市现行文件查询中心,市档案寄存中心)、编研和征收鉴定部、科技信息部(电子档案部)共4个科室。2020年年初预算,编制人数为21人,其中全额拨款事业编制21人,其中后勤服务人员2人。年末实有在职人员18人,其中事业编制18人;退休人员12人。财政供养人员控制率85.71%,未超过编制,控制较好。

2、主要职能。

(一)办公室

负责本馆日常运转工作和内外联系、综合协调;负责制定档案馆各项内部管理制度,起草有关文件和综合性文字材料;负责会议组织、文电处理、统计年报、信访、保密、国有资产管理及其他行政事务管理工作;负责财务、人事、劳动工资、计生、绩效考核、综合治理、安全保卫、后勤服务、综合信息上报工作;负责全市档案专业技术资格申报审查工作。

(二)管理利用部(加挂“怀化市现行文件查询中心”“怀化市档案寄存中心”牌子)

负责应用先进技术和方法对馆藏档案资料进行科学保管工作,维护档案安全;对馆藏档案资料进行整理、销毁、统计和编制检索工具、全宗介绍等;负责馆藏档案资料、市政府公开信息及现行文件的预约和来馆查阅服务;负责本馆查阅利用情况综合和统计;负责档案利用效果的收集和典型经验总结上报;负责档案馆库房设施设备运行、维护管理和库房保洁工作。

(三)编研和征收鉴定部

负责公布档案史料,并开展馆藏档案史料的开发、编研和发行工作;负责开展档案学术理论研究和科研工作,组织全市档案编研优秀成果的评审与申报; 负责开展档案宣传和档案文化建设,围绕市委市政府中心工作和社会重点、热点问题举办档案展览;负责爱国主义教育基地的建设、管理和对外开放;负责接收市直单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料;负责市政府公开信息和现行文件的征集接收;负责调查、征集散存在社会上的珍贵档案资料;负责馆藏档案开放鉴定,定期向社会公布开放档案目录;负责对馆藏档案资料进行技术抢救和保护修复工作。

(四)科技信息部(电子档案部)

负责市直单位和其他组织电子、声像档案的接收、存储工作;负责开展馆藏档案资料缩微、数字化、模数转换、复制等工作;负责馆藏档案目录、全文和多媒体数据库建设工作。负责本馆计算机网络、门户网站、办公自动化、数字化设备等信息化基础设施建设及管理与运行维护工作,保障计算机信息系统安全;负责档案数字资源的日常维护及安全保管、统计分析、备份迁移、共享发布等工作。负责承担党和国家领导人、省领导、重要人物来怀化及外事接待活动中形成的照片、录音、录像档案的采集及其接收、整理;承担市领导公务活动及本市重要人物的照片、录音、录像档案的采集及其接收、整理;承担市内重要会议、重大活动、重大事件的照片、录音、录像档案的采集及其接收、整理;定点、定时采集市内记录城乡建设与发展的声像档案;负责市内非物质文化遗产和重要名胜档案资料的采集与整理;组织市本级口述档案的采集与整理;提供照片、录音、录像档案资料的开发利用。

3、重点工作计划。做好机构改革和乡政区划调整改革中的档案处置工作;抓好《怀化市农村土地承包经营权确权登记颁证档案管理实施办法》的贯彻实施;做好精准扶贫工作过程中档案的管理与指导;民生档案监督指导与移交进馆和数字化;重大专题档案的基础性编研和深层次研究等文化档案建设;

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2020年年度部门整体支出360.15万元,包括基本支出和项目支出。其中,基本支出330.55万元,项目支出0.95万元,年末结转与结余28.66万元。主要用于人员经费、行政运行、档案馆工作、档案馆库房维修及电梯井改造建设项目等。本次部门整体支出评价预算口径保持一致,以保障我馆履行各项职能使用资金。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

我馆基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费,2020年基本支出决算数330.55万元,主要用于保障档案馆管理的履行和机构运转。其中,人员经费270.14万元(工资福利支出236.96万元,对个人和家庭的补助33.18万元),日常公用经费60.41万元,商品和服务支出60.11万元,其他资本性支出0.3万元,其他支出0万元。

2020年我馆根据《行政事业单位会计制度》、《预算法》、等相关法律法规制定了单位层面管理制度、业务层面管理制度,完成了内部控制规范体系建设,特别就“三公经费”等按照中央八项规定、省九条规定规范了经费支出流程,制定了公务接待、公务用车、差旅费、办公费等相关实施细则,厉行节约、严控“三公经费”和日常公用经费;接待制度对人员、标准、接待程序都予以规范,用车制度对车辆管理、维修、费用支出都进行了明确。同时,按照怀化市财政局要求实行“整体部门预算”、“三公经费”预算、“政府采购”预算公开制度,有效控制了基本支出,实际支出没有超出预算规模、范围和标准。2020年“三公经费”预算5.88万元,其中公务接待费3.08万元,公务用车运行费2.8万元,因公出国(境)费0万元。2020年决算数1.93万元,其中公务接待费0.48万元,公务用车运行费1.45万元,节约3.95万元,与2019年决算4.03万元比较减少2.1万元,所减少的三公经费主要是认真落实“三公经费”等按照中央八项规定、省九条规定规范了经费支出流程,厉行节约、严控“三公经费”和日常公用经费,公务接待费有所减少,接待制度对人员、标准、接待程序都予以规范,公务接待费及公务用车运行费都有所减少;全年未产生购置公务用车和因公出国费用。

(二)专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况。2019年度我局专项项目1项,投入专项资金61万元,为市本级财政专项资金项目,主要包括档案整理经费55万元,向社会各界征集档案6万元。

2、专项资金实际使用情况。 2019年专项资金实际使用61万元,预算支出完成率100.00%

3、专项资金管理情况。为加强专项项目管理,我局就专项业务经费制定了相应的财务管理办法,各专项业务按照国家相关法律法规、主管部门相关文件精神、业务管理制度和专项资金管理办法实施,并按照相关质量控制体系要求实施介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况,尤其是¡°三公¡±经费的使用和管理情况。

三、部门专项组织实施情况

1)建立健全建设项目管理制度和廉政责任制度。通过签订建设项目管理协议、廉政责任书等,明确各方在项目决策程序和执行过程中的责任、权利和义务,以及反腐倡廉的要求和措施等。

2)建设项目立项、预算编制和招标等应当严格遵循国家有关法律法规的要求,符合国家政策导向和单位实际需要。经单位内部职能部门联合审核后,由领导班子集体决策,重大项目还应经过专家论证。任何部门不能包办建设项目全过程,严禁任何个人单独决策或者擅自改变集体决策意见。决策过程及各方面意见应当形成书面文件,与相关资料一同妥善归档保管。

3)单位按照国家统一会计制度的规定设置会计账簿,对建设项目进行核算。如实记载业务的开展情况,妥善保管相关记录、文件和凭证,确保建设过程得到全面反映。

4)实行国库集中支付的建设项目,按照财政国库管理制度相关规定,根据项目支出预算和工程进度办理资金支付等相关事项。按照审批单位下达的投资计划(预算)专款专用,按规定标准开支,严禁截留、挪用和超批复内容使用资金。

5)项目竣工后,按照规定的时限办理竣工决算,并根据批复的竣工决算和有关规定办理建设项目档案和资产移交等工作。经批准的投资概算是工程投资的最高限额,未经批准不得突破,杜绝超规模、超概预算现象的发生。加强项目竣工决算审计工作,未经竣工决算审计的建设项目,不得办理资产验收和移交手续。

6)单位内部定期和不定期检查、评价建设项目管理的薄弱环节,如发现问题,应当及时整改。

专项管理情况

建立了严格的专项资金管理制度,实行“专人管理、专账核算、专款专用”,加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效,进一步推进专项资金申请和使用的监督。

1.完善制度,规范管理

为认真贯彻落实中央八项规定和省委九项规定,市委、市政府厉行节约的精神,进一步规范机关作风、加强机关财务管理,我站制定了《公务接待制度》、《公车管理制度》,对单位行政运行、内部控制、会议、差旅、培训等按政策新规进行了修订和细化。

2.完善监管,建立长效机制

1)提高全馆意识。我站从上而下,全面增强厉行节约、减少行政成本的意识,强化危机感和责任感,提高工作效率、节约行政成本从一点一滴做起。

2)加强对会议经费的管理。按要求尽量精简会议,控制会议时间、规模、人数,尽量利用机关会议室,尽量召开电视电话会议,使用多媒体,会议归口管理,会期一般不超过半天,会议的人数及标准严格按规定执行。

3)加强对培训及差旅费的审批管理。严格控制培训规模,控制出市参加会议、培训的人数;实施出差申报层层审批制,从严审批,控制出差人数和天数,严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,工作要有计划,除特办急办的事项外,尽量将需要出差的事项整合办理。

4)加强对公务车辆的管理。执行公车改革政策,规范和控制公务用车、修理、用油等行为;因公出差最大限度的拼公车,提高单车使用效率。

5)控制公务接待费用。所有接待实行公函接待和审批制,严格控制接待标准、范围和次数,层层审批,严禁使用烟酒和饮料,由馆办公室主任和纪检专干负责不定期督查,坚持“务实节俭、高效透明、严格标准、有利公务”的原则,严禁大吃大喝、铺张浪费。

6)严格执行政府采购。机关基建项目及大额专项经费支出、设备购置一律经馆党组会议研究决定,并按政府采购规定实施,耗材及办公用品采购实行定点采购。

7)全力推行网络无纸化办公,减少纸张使用。

8)加强用电管理。对空调、照明等进行统一管理,提倡节约用电,为安全节约,机关烤火器及火箱全部取缔。?? 

四、资产管理情况

我馆资产分为流动资产、固定资产,具体包括:银行存款、财政应返还额度、其他应收款、固定资产和在建工程。固定资产、办公家具和用品严格按照《资产管理办法》、政府采购预算进行配置和处置。严格按照财务管理的相关要求,建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范,严格按相关规范运行。2020年资产总额130.98万元,其中流动资产37.61万元(财政应返还额度28.64万元,预付账款8.47万元),固定资产93.37万元。

五、存在的主要问题

在肯定成绩和总结经验的同时,我们也清醒地认识到,目前全市档案工作仍然存在一些困难和问题,主要表现在:档案事业发展不平衡、不充分,部分档案部门主动服务、创新服务意识还不够强,利用馆藏档案资源为党委政府决策提供有价值的参考信息做得不够,档案公共服务能力和水平有待提升;一些县市区档案局(馆)业务工作比较薄弱,档案资源建设滞后,现代化管理水平偏低,档案馆功能有待拓展;机关、企事业单位数字档案室建设步伐较慢,电子文件归档管理和移交工作尚处于起步阶段;档案专业人才和信息化人才缺乏,档案干部的能力素质与推动新时代档案事业创新发展的要求还不相适应;部分县(区)档案部门事业经费投入不足,无法满足档案工作正常开展。

六、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。

2、加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例,把关“三公经费”支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公经费”的管理,合理压缩“三公经费”支出。

附件:1.财政专项资金绩效评价共性指标表

2部门整体支出绩效评价指标表

3部门整体支出绩效评价基础数据表

4、专项资金绩效目标自评表               

                           怀化市档案馆

                         0二一年六月二十六日

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