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怀化市档案馆2021年度部门预算公开说明

发布时间:2021-02-18 19:22 信息来源:市财政局

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一、部门基本概况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

二、部门预算单位构成

部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费

(二)机关运行经费

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五) 国有资产占用情况

(六)一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表


一、部门基本概况

(一)部门职责

根据2019年怀化市机构改革要求,由原来的怀化市档案局参照公务员管理、财政全额拨款的正处级事业单位,改为怀化市档案馆,系中共怀化市委办公室所属财政全额拨款的正处公益一类事业单位。担负着收集、征集和接收本馆保管范围内按规定移交进馆的各类档案资料,以及对全市30万余卷(册)档案资料的保管保护、对馆藏档案严格按照规定进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发等职能。

(二)机构设置情况

怀化市档案馆作为一级部门预算单位,内设科室为:办公室;管理利用;编研和征收鉴定部;科技信息部。

二、部门预算单位构成

怀化市档案馆作为一级部门预算单位,档案馆只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有市档案馆本级。

部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

(一)收入预算,2021年年初预算数232.73万元,其中,一般公共预算拨款232.73万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少8.07万元,主要原因是公用经费减压30%和专项经费减压40%。

(二)支出预算,2021年年初预算数232.73万元,其中,其中:工资福利支出141.73万元,商品和服务支出77.96万元,对个人和家庭补助13.06万元,资本性支出0万元,支出较去年减少8.07万元,主要原因是公用经费减压30%和专项经费减压40%。

(三)公开表格,部门预算公开表格共9张,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表6张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》(公开表格附后)。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2021年一般公共预算拨款收入为232.73万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出: 2021年年初预算数为196.13万元,是指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费;其中:人员经费支出150.77万元、公用经费45.36万元。

(二)项目支出:2021年年初预算数为36.6万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:档案事务支出36.6万元,主要用于档案馆有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等方面。

五、政府性基金支出情况

2021年无政府性基金支出。

   六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

     2021年市档案馆部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为5.27万元,其中,公务接待费1.5万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.77万元,因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2020年预算数减少0.61万元,下降10.4%,主要原因是根据财政部门要求对2021年“三公”经费预算实施减压。

(二)机关运行经费

2021年市档案馆部门机关运行经费一般公共预算拨款45.36万元,比2020年预算数减少5.49万元,下降10.8%,主要因为主要原因是公用经费和专项经费的减压。主要用于:办公经费支出,0.5万元;邮电费支出,1.2万元;差旅费支出,4万元;公务接待支出,0.5万元;劳务费支出,1万元;工会经费支出,9.55万元;福利费支出,4.13万元;公务用车运行维护费支出,3万元;其他交通费用支出,15.71万元;其他商品和服务支出5.77万元。

(三)政府采购情况

  2020年市档案馆政府采购预算总额10.7万元,其中,政府采购货物预算10.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2021年我单位整体支出232.73万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出36.6万元,其中工资福利支出工作经费4万元,商品和服务支出32.6万元全部实行项目支出绩效目标管理。

(五) 国有资产占用情况

1.截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,50万元以上的专用设备。

2.截至2021年,本部门无新增车辆,无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

(六)一般性支出情况

1.2021年本部门无会议费预算。

2.2021年本部门无培训费预算。

3.2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

   (备注:单位必须在公开说明中对本部门相关专业名词进行解释说明)

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

部门预算公开表2021