发布时间:2021-02-18 19:02 信息来源:市财政局
目 录:
一、部门基本概况
(一)部门职责
(二)机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出情况
六、其他重要事项的情况说明
(一)“三公”经费
(二)机关运行经费
(三)政府采购情况
(四)预算绩效管理情况
(五) 国有资产占用情况
(六)一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1.部门预算收支总表
2.部门预算收入总表
3.部门预算支出总表
4.部门预算财政拨款收支总表
5.部门预算一般公共预算支出表
6.部门预算一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出表
一、部门基本概况
(一)部门职责
(1)按照市委、市人民政府的要求,宣传怀化,促进怀化与广州及珠三角地区的经济交流,劳务输出,为怀化引进资金、技术、人才、农产品和先进管理经验。
(2)围绕市委、市人民政府的中心工作,开发信息资源,建立健全信息网络,强化综合信息处理手段,开展专题信息调研,为市委、市人民政府决策提供信息服务。
(3)负责与广州的党、政、军机关、怀籍人士、怀籍企业和各界人士的联络,争取他们对怀化经济建设和社会发展的支持帮助。
(4)负责市领导在广州的接待服务工作;为市直单位和各县、市、区在广州进行公务活动的人员提供方便。
(5)按照市委、市人民政府的要求,对市直单位,各县、市、区大型企业设的各类联络机构进行管理、协调和指导。
(6)加强与广州有关职能部门的沟通协调,为怀籍务工人员提供服务,协助办理民族事务,协助处理突发事件,协助做好信访工作,调解纠纷,化解矛盾,维护怀籍劳务人员的人身权益。
(7)承办市委、市人民政府交办的其它事项。
(二)机构设置情况
一级部门预算单位请说明:“怀化市政府驻广州办事处作为一级部门预算单位,内设科室为:内设科室2个,分别为招商引资科、综合科”。
单位主管部门及内部组织设置,人员编制及实有情况:怀化市人民政府驻广州办事处属财政全额拨款事业单位(副处级),隶属怀化市人民政府办公室管理。
在职人员编制数10人(编办核定),截至2021年12月,实有在职人员10人,处级以上人员4人,科级人员5人,工勤人员1人,临聘人员2人,提前退休2人,退休人员5人。
二级部门预算单位请说明:我单位没有二级部门。
二、部门预算单位构成
一级部门预算单位请说明:“怀化市人民政府驻广州办事处为一级预算单位。纳入2021年预算编制范围的只有怀化市人民政府驻广州办事处本级,没有其他下级预算单位
”。
二级部门预算单位请说明:“我单位无二级部门”。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
2021年部门预算编报范围包括怀化市人民政府驻广州办事处的收入、支出及专项经费安排情况,收入只有一般公共预算收入,没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入,事业单位经营服务收入,支出只有保障本机关运行的经费。
(一)收入预算
2021年年初预算数170.76万元,其中,一般公共预算财政拨款数170.76万万元。收入较去年减少13.65万元,下降7%,主要原因是根据中央、省以及市委市政府的相关要求,要牢固树立过“紧日子”思想,厉行勤俭节约,继续压减一般性支出。
(二)支出预算
2021年年初预算数数170.76万万元,其中,商品和服务支出94.57万元,工资福利支出76.19万元。支出比2021年预算减少13.65万元,下降7%。减少主要原因是根据中央、省以及市委市政府的相关要求,要牢固树立过“紧日子”思想,厉行勤俭节约,继续压减一般性支出。
(三)公开表格,部门预算公开表格共9张,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表6张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》(公开表格附后)。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2021年一般公共预算拨款收入为170.76万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年基本支出预算数为146.76万元,是指为保障单位机构正常运行、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等。
(二)项目支出:2021年年初预算数为24万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。我单位项目经费24万元主要用于维权维稳方面。
五、政府性基金支出情况
2021年政府性基金支出为0万元,我单位2021年无政府性基金。
六、其他重要事项的情况说明
(一)“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算为33.08万元,其中:公务接待费26.78万元,公务用车购置及运行费6.3万元(其中:公务用车购置费 0万元,公务用车运行费7万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2021年减少3.67万元,下降9%。减少原因主要是根据中央、省以及市委市政府的相关要求,要牢固树立过“紧日子”思想,厉行勤俭节约,继续压减一般性支出。其中公务接待费减少2.97万元,下降9%,减少原因主要是根据 中央、省以及市委市政府的相关要求,要牢固树立过“紧日子”思想,厉行勤俭节约,继续压减一般性支出。公务用车运行费减少0.7万元,下降1%,减少原因主要是根据中央、省以及市委市政府的相关要求,要牢固树立过“紧日子”思想,厉行勤俭节约,继续压减一般性支出。
(二)机关运行经费
2021年单位的机关运行经费为当年一般公共预算财政拨款49.63万元,比2021年预算减少7.95万元,下降13%。减少主要原因是根据中央、省以及市委市政府的相关要求,要牢固树立过“紧日子”思想,厉行勤俭节约,继续压减一般性支出。
(三)政府采购情况
2021年我单位政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(四)预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2021年我单位整体支出数170.76万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,维权维稳专项经费24万元。
(五) 国有资产占用情况
1.截至2020年12月31日,我单位共有车辆2辆,为一般公务用车(含实物保障用车、应急公务用车、接待调研用车)。
2.2021年,本部门拟新增资产具体为:截至2021年,本部门无新增车辆,无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
(六)一般性支出情况
1.2021年,2021年本部门无会议费预算。
2.2021年,本部门无培训费预算。
3.2021年,2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
(一)、财政拨款收入:指由市财政局当年拨付的资金。
(二)、年初结转和结余:指以前年度未使用完的资金,结转到本年度按照相关规定使用的资金。
(三)、一般公共服务支出(行政运行):单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)、一般公共服务支出(一般行政管理事务):单位开展业务如:信息调研、招商考察等未单独设置项级科目的项目支出。
(五)、一般公共服务支出(事业运行):差额人员经费支出。
(六)、一般公共服务支出(招商引资):招商引资相关支出。
(七)、一般公共服务支出(其他一般公共服务支出):维持机关正常运转不在上述单列支出中的均在此项支出。
(八).社会保障和就业支出:退休人员费用。基本养老保险缴费。基本医疗保险缴费。住房公积金、职业年金缴费、其它社会保障就业支出。
(九)、基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)、项目支出:除基本支出以外,为发生特定工作任务而发生的专项支出。
(十一)、“三公”经费:纳入财政决算管理的“三公”经费,指单位用财政安排得资金用于公务出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(十二)、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、公开附表