发布时间:2021-09-02 09:42 信息来源:怀化市财政局
2020年度怀化市人民政府驻上海联络处部门决算
目录
第一部分怀化市人民政府驻上海联络处单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表空表的说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
怀化市人民政府驻上海联络处单位概况
一、部门职责
湖南省怀化市人民政府驻上海联络处属一类公益性事业单位(正处级),隶属湖南省怀化市人民政府办公室管理,其职能职责如下:
(一)按照市委、市人民政府的要求,宣传怀化,促进怀化与上海及长三角地区的经济交流,劳务输出,为怀化引进资金、技术、人才、农产品和先进管理经验。
(二)围绕市委、市人民政府的中心工作,开发信息资源,建立健全信息网络,强化综合信息处理手段,开展专题信息调研,为市委、市人民政府决策提供信息服务。
(三)负责与上海的党、政、军机关、怀籍人士、怀籍企业和各界人士的联络,争取他们对怀化经济建设和社会发展的支持帮助。
(四)负责市领导在上海的接待服务工作;为市直单位和各县、市、区在上海进行公务活动的人员提供方便。
(五)按照市委、市人民政府的要求,对市直单位,各县、市、区大型企业设的各类联络机构进行管理、协调和指导。
(六)加强与上海有关职能部门的沟通协调,为怀籍务工人员提供服务,协助办理民族事务,协助处理突发事件,协助做好信访工作,调解纠纷,化解矛盾,维护怀籍劳务人员的人身权益。
(七)承办市委、市人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设职能科室2个,招商联络科、综合科。
(二)在职人员编制数10人(编办核定),实有在职人员10人,处级以上人员2人,科级人员4人,工勤人员3人,退休人员2人,临聘人员1人。
(三)怀化市人民政府驻上海联络处为一级预决算单位。纳入2020年决算范围的只有怀化市人民政府驻上海联络处本级,没有其他二级决算单位。
第二部分
部门决算表
表格见附件,本单位无政府性基金收支,故本表无数据。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
联络处2020年全年收入总计232.94万元,全年支出总计205.58万元。收入比上年减少8.74万元,减少3.62%,,减少主要的原因:是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步严格控制经费开支,支出比上年减少37.94万元,减少15.58%,减少主要的原因:是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步严格控制经费开支。
二、收入决算情况说明
联络处2020年度全年收入232.94万元, 其中财政拨款收入232.94万元,占100%,事业收入0万元,占0%,经营收入0万元,占0%,附属单位上缴收入0万元,占0%,其他收入0万元,占0%。收入比上年减少8.74万元,减少3.62%,减少主要的原因:是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步严格控制经费开支。
三、支出决算情况说明
联络处2020年度全年支出205.58万元,基本支出205.58万元,
占100%,项目支出0万元,占0%,经营支出0万元,占0%,对附属单位补助支出0万元,占0%。其中人员经费支出139.82万元,比上年减少8.89万元,减少5.98%,减少原因主要是为了认真贯彻落实中央、省委经济工作会议精神,严格按照中央八项规定、国务院约法三章的要求,根据市委、市政府实行四减一控的要求,压减费用支出。日常公用经费支出65.76万元,比上年减少29.06万元,减少30.64%,减少主要的原因:是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步严格控制经费开支。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
联络处2020年度财政拨款收入232.94万元, 收入比上年减少8.74万元,减少3.62%,,减少主要的原因:是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步严格控制经费开支。
联络处2020年度财政拨款支出205.58万元,支出比上年减少37.94万元,减少15.58%,减少主要的原因:是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步严格控制经费开支。
联络处2020年年初结转和结余1.08万元,年末结转和结余28.45万元,比上年增加27.37万元,其中银行存款15.5万元,财政下拨指标单位未申报拨付12.95万元,主要原因是财政更改了拨付方式,单位未办理申报拨付,所以结转增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
联络处2020年度财政拨款支出205.58万元,占本年支出合计的100%,支出比上年减少37.94万元,减少15.58%,减少主要的原因:是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步严格控制经费开支。
(二)财政拨款支出决算结构情况
联络处2020年财政拨款支出205.58万元,主要用于以下方面:1、一般公共服务支出192.3万元,占比93.54%;2、社会保障和就业支出3.28万元,占比1.6%;3、农林水支出5万元,占比2.43%;4、商业服务业等支出5万元,占比2.43%;其中:行政运行支出10.16万元;一般行政管理事务支出139.96万元;对外联络事务支出17.26万元;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出5万元;事业运行支出17.92万元;其他一般公共服务支出2万元;事业单位退休人员生活补助3万元;退休人员福利费0.28万元;其他农业农村支出5万元;其他商业流通事业支出5万元。
(三)财政拨款支出决算具体情况
联络处2020年度财政拨款支出年初预算为174.94万元。支出决算为205.58万元,完成年初预算的117.51%。决算数大于预算数的主要原因:一是本年上海举办沪洽周和进博会大型商贸活动;二是湖南省政府驻上海办事处要求各个驻沪联络处加强信息调研信息联络工作,增加了经费支出;三是我处在上海已经成立了怀化商会,今年成功举办一场大型商贸投资洽谈会,组织十多批次投资联盟、上市公司等考察团前往怀化实地考察投资,促成百亿元的合作意向;四是我处年初预算工作经费只有八万,差旅经费严重不足。这些经费支出导致年中临时追加开支。
1、一般公共服务支出年初预算为174.94万元,支出决算192.3万元,完成年初预算的109.92%。决算数大于预算数的主要原因:一是本年上海举办沪洽周和进博会大型商贸活动;二是湖南省政府驻上海办事处要求各个驻沪联络处加强信息调研信息联络工作,增加了经费支出;三是我处在上海已经成立了怀化商会,今年成功举办一场大型商贸投资洽谈会,组织十多批次投资联盟、上市公司等考察团前往怀化实地考察投资,促成百亿元的合作意向;四是我处年初预算工作经费只有八万,差旅经费严重不足。这些经费支出导致年中临时追加开支。
2、机关运行经费年初预算为174.94万元。支出决算为205.58万元,完成年初预算的117.51%。决算数大于预算数的主要原因:一是本年上海举办沪洽周和进博会大型商贸活动;二是湖南省政府驻上海办事处要求各个驻沪联络处加强信息调研信息联络工作,增加了经费支出;三是我处在上海已经成立了怀化商会,今年成功举办一场大型商贸投资洽谈会,组织十多批次投资联盟、上市公司等考察团前往怀化实地考察投资,促成百亿元的合作意向;四是我处年初预算工作经费只有八万,差旅经费严重不足。这些经费支出导致年中临时追加开支。
3.本年社会保障和就业支出3.28万元;其中包含了事业单位退休人员生活补助3万元;退休人员福利费0.28万元;
4、农林水支出5万元,主要是用于沅陵田家坪的扶贫帮困款;
5、商业服务业等支出5万元,主要是用于服务商会相关活动的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
联络处2020年度一般公共预算财政拨款基本支出205.58万元,其中人员经费支出139.82万元,占比68.01%。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等;日常公用经费支出了65.76万元,占比31.99%。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其它商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
联络处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算控制数38.5万元,支出决算15.6万元,完成年初预算40.5。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步严格控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比2020年“三公”经费财政拨款决算支出比2019年减少16.93万元,减少52.05%,减少主要的原因:是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步严格控制“三公”经费开支。其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比无变化。
公务接待费年初预算控制数为35万元,支出决算为12.16万元,完成预算34.74%;决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步严格控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比公务接待费支出减少16.9万元,减少58.15%,减少主要的原因:是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步严格控制“三公”经费开支。
公务用车运行维护费年初预算控制数为3.5万元,支出决算为3.44万元,完成年初预算98.3%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步严格控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比公务用车运行维护费支出减少0.03万元,减少0.94%。公务用车运行维护费支出的减少主要的原因:是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步严格控制“三公”经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算为12.16万元,占比77.95%;因公出国(境)费支出决算0万元,占比0%;公务用车运行维护费支出决算为3.44万元,占比22.05%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为12.16万元,年接待180批次,2000人。主要接待上海和长三角企业来我处联系工作,组织投资考察组前往怀化考察,接待市直机关单位来沪联系工作,考察调研,接受相关部门检查指导工作等予以相关接待发生的支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.44万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.44万元,主要用于接待燃油费、停车费、过路过桥费、车辆保险费等支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,为一般公务用车。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
九、关于机关运行经费支出说明
联络处2020年度机关运行经费支出205.58万元,比2019年减少了37.94万元,减少15.58%,减少主要的原因:是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步严格控制经费开支。
十、一般性支出情况
1. 2020年本部门无会议费。
2. 2020年本部门无培训费。
3. 2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
十一、关于政府采购支出说明
联络处2020年度无政府采购计划,政府采购支出0万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车;单位价值50 万元以上通用设备无,单价100 万元以上专用设备无。
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表空表的说明
本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出。所以国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
(一)绩效工作开展情况
我处认真对2020年度所有预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。
(二)部门决算绩效自评
我处每年年初预算拨款不足,只能由年中财政调剂增补。作为长三角经济辐射带的龙头,大量的经济信息调研;招商引资工作日常经费开支安排不够充裕。我处为全额拨款的公益性事业单位,并没有其他收入来源,而在职人员10人中,仅4人为财政全额拨款,有5人是差额拨款人员,并且临聘了1名司机,这6人的工作经费和社会保障经费,财政没有纳入年初预算,作为以招商引资、沟通、协调为主要职能的服务部门,预算的列支需结合年度日常工作计划、年度特定工作计划,在预算充裕的情况下安排的更合理,更严谨。
(三)整体支出绩效自评报告见附件。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指由市财政局当年拨付的资金。
二、年初结转和结余:指以前年度未使用完的资金,结转到本年度按照相关规定使用的资金。
三、一般公共服务支出(行政运行):单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
四、一般公共服务支出(其他政府办公厅(室)及相关机构事务):单位开展业务如:信息调研、招商考察等未单独设置项级科目的项目支出。
五、一般公共服务支出(事业运行):差额人员经费支出。
六、一般公共服务支出(招商引资):招商引资相关支出。
七、一般公共服务支出(其他一般公共服务支出):维持机关正常运转不在上述单列支出中的均在此项支出。
八.社会保障和就业支出:退休人员费用。基本养老保险缴费。基本医疗保险缴费。住房公积金、职业年金缴费、其它社会保障就业支出。
九、基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:除基本支出以外,为发生特定工作任务而发生的专项支出。
(十一)、“三公”经费:纳入财政决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(十二)、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
附件一2020年度部门整体支出绩效自评报告
附件二2020决算表
附件
附件一2020年度部门整体支出绩效自评报告