发布时间:2020-02-07 11:15 信息来源:市财政局
怀化市公安局江坪分局2020年度部门预算公开说明
目录:
一、部门基本概况
(一)部门职责
(二)机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)“三公”经费预算
(二)机关运行经费
(三)政府采购情况
(四)预算绩效管理情况
(五) 国有资产占用情况
(六)一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般预算支出表
6.一般预算基本支出表
7.三公经费预算表
8.政府性基金支出表
一、部门基本概况
(一)部门职责
打击和防范各种刑事犯罪,实施治安行政管理,为社会、人民群众提供求助便民服务;依法侦破各类刑事案件,查处各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫;依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理;依法管理交通、车辆、驾驶员;组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作;组织开展社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。
(二)机构设置情况
怀化市公安局江坪分局作为一级部门预算单位,内设部门包括办公室、刑侦大队、治安大队三个部门,财务室设在办公室。
二、部门预算单位构成
怀化市公安局江坪分局只有本级,没有其他二级预算单位,纳入2020年部门预算编制范围的只有怀化市公安局江坪分局本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算情况。
(一)收入预算,2020年年初预算数289.7万元,其中,一般公共预算拨款289.7万元(经费拨款289.7万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),上级财政补助收入 0万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少0.26 万元,主要原因是压减公用经费拨款。
(二)支出预算,2020年年初预算数289.7万元,其中,公共安全支出269.74万元,社会保障和就业支出19.96万元,支出较去年减少0.26万元,主要原因是公用经费拨款减少。
(三)公开表格,部门预算公开表格共8张,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表5张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》,(公开表格附后)。
四、一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年一般公共预算拨款收入为289.7万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为273.7万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资62.51万元、津贴补贴75.05万元、、奖金24.91万元、社会保障缴费19.7万元、其他工资福利支出6.12万元、办公费3万元、差旅费4万元、专用材料费4万元、工会经费1.25万元、福利费9.13万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用13.38万元、其他商品和服务支出22.69万元、退休费19.96万元等;
(二)项目支出:2020年年初预算数为16万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用于专用设备购置方面支出16万元。
五、政府性基金支出
2020年无政府性基金支出预算。
六、其他重要事项的情况说明
(一)“三公”经费预算
2020年怀化市公安局一般公共预算拨款安排“三公”费预算数为8万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费8万元,因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少(或增加)1.7万元,下降17.5%,主要是因为执行厉行节约后公务接待费相应减少。
(二)机关运行经费
2020年怀化市公安局江坪分局机关运行经费一般公共预算拨款65.45万元,主要包含办公费3万元、差旅费4万元、专用材料费4万元、工会经费1.25万元、福利费9.13万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用13.38万元、其他商品和服务支出22.69万元等,比2019年预算增加7万元,提高9.7%,主要因为业务活动增加部分公用支出有所增加。
(三)政府采购情况
2020年怀化市财政局政府采购预算总额为0万元。
(四)预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2020年我单位整体支出289.7万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出16万元,公安转移支付专用设备购置费16万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
(五) 国有资产占用情况
1.截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆。单位无50 万元以上通用设备和专用设备。
2.截至2020年,本单位无新增车辆,无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
六、一般性支出情况
1.2020年本单位无会议费预算。
2.2020年本单位无培训费预算。
3.2020年本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表