发布时间:2018-08-20 09:58 信息来源:市财政局
第一部分 怀化市侨联合会概况
一、部门职责
(一)部门基本情况
怀化市侨联成立于1987年10月,现为市侨联第五届委员会(每五年一届),是中共怀化市委领导下的市一级人民团体,是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞、港澳同胞的桥梁和纽带。
1.主要职能与主要工作任务
⑴主要职能:群众工作、参政议政、海外联谊、维护侨益、扶侨帮困、经济科技、对外宣传、文化交流、侨务对台等。
⑵主要工作任务:以两个并重、两个拓展(新侨、老侨工作并重,国内与海外工作并重,积极拓展海外工作和新侨 工作)为工作主线,为侨服务、为经济社会发展服务、为祖国统一和中华民族伟大复兴服务。
2.机构设置与编制
(1)机构设置:内设事业单位1个:怀化市侨务服务中心(为全额拨款事业机构)。
(2)机构编制:市侨联机关2017年年初实有行政编制3人,在下半年增加了2个行政编制(注:增加一个副主席职数,2个正科职数)。事业编制2人。实有离退休人员1人。
第二部分 怀化市侨联2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:怀化市归国华联合会 单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
83.85 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
77.22 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
20 |
4.67 |
|
8 |
|
|
21 |
|
本年收入合计 |
9 |
83.85 |
本年支出合计 |
22 |
81.90 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
1.95 |
其中:项目支出结转和结余 |
12 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
25 |
|
总计 |
13 |
83.85 |
总计 |
26 |
83.85 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表 公开02表
部门:怀化市归国华侨联合会 单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
83.85 |
83.85 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
77.94 |
77.94 |
|
|
|
|
|
20125 |
港澳台事务 |
76.94 |
76.94 |
|
|
|
|
|
2012501 |
75.94 |
75.94 |
|
|
|
|
|
|
2012506 |
华知事务 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
201991 |
其他一般公共服务支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.91 |
5.91 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.91 |
5.91 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.85 |
2.85 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.06 |
3.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:怀化市归国华侨联合会 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目 支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
81.90 |
81.90 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
77.22 |
77.22 |
|
|
|
|
20125 |
港澳台事务 |
76.22 |
76.22 |
|
|
|
|
2012501 |
行政运行 |
75.22 |
75.22 |
|
|
|
|
2012506 |
华知事务 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
201991 |
其他一般公共服务支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.67 |
4.67 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.67 |
4.67 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.85 |
2.85 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.83 |
1.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:怀化市归国华侨联合会 单位:万元
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
83.85 |
一、一般公共服务支出 |
13 |
77.22 |
77.22 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
14 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
15 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
16 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
17 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
18 |
|
|
|
|
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
19 |
4.67 |
4.67 |
|
本年收入合计 |
8 |
83.85 |
本年支出合计 |
20 |
81.90 |
81.90 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
9 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
21 |
1.95 |
1.95 |
|
一般公共预算财政拨款 |
10 |
|
|
22 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
11 |
|
|
23 |
|
|
|
总计 |
12 |
83.85 |
总计 |
24 |
83.85 |
83.85 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:怀化市归国华侨联合会 单位:万元
项 目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
81.90 |
81.90 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
77.22 |
77.22 |
|
20125 |
港澳台事务 |
76.22 |
76.22 |
|
2012501 |
行政运行 |
75.22 |
75.22 |
|
2012506 |
华知事务 |
1.00 |
1.00 |
|
201991 |
其他一般公共服务支出 |
1.00 |
1.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.00 |
1.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.67 |
4.67 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.67 |
4.67 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.85 |
2.85 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.83 |
1.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:怀化市归国华侨联合会 单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
49.88 |
302 |
商品和服务支出 |
25.80 |
310 |
其他资本性支出 |
0.81 |
30101 |
基本工资 |
21.38 |
30201 |
办公费 |
3.37 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
11.41 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.81 |
30103 |
奖金 |
9.89 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
5.37 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1.83 |
30207 |
邮电费 |
0.38 |
31008 |
物资储备 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.41 |
30211 |
差旅费 |
3.63 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30302 |
退休费 |
3.41 |
30213 |
维修(护)费 |
0.38 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
0.24 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
2.29 |
31020 |
产权参股 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.61 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
0.65 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
30311 |
住房公积金 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
1.15 |
30707 |
国外债务付息 |
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.59 |
399 |
其他支出 |
2.00 |
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.02 |
39906 |
赠与 |
2.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.51 |
|
|
|
人员经费合计 |
53.29 |
公用经费合计 |
28.61 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:怀化市归国华侨联合会 单位:万元
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
11.00 |
|
5.00 |
|
5.00 |
6.00 |
3.20 |
|
2.59 |
|
2.59 |
0.61 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:怀化市归国华侨联合会 单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 怀化市归国华侨联合会2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度全年收入83.85万元。其中财政拨款收入83.85万元。与2016年度全年收入72.61万元相比,增加11.24万元,增加13.40%,主要原因是一般公共财政拨款收入增加。
本部门2017年度全年支出81.90万元。其中财政拨款收入支出81.90万元。与2016年度全年支出71.90相比,增加10万元,增加,主要原因是一般公共财政拨款支出增加。
二、收入决算情况说明
本部门2017年度全年收入83.85万元,其中:财政拨款收入83.85万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。
三、支出决算情况说明
本部门2017年度全年支出81.90万元,其中:基本支出81.90万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%;经营支出0万元,占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入83.85万元,与上年度财政拨款收入72.61万元相比,增加11.24万元,增加13.40%,主要原因是一般公共财政拨款收入增加。
2017年度财政拨款支出81.90万元,与上年度财政拨款支出71.90万元相比,增加 10万元,增加。主要原因是一般公共财政拨款支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出83.85万元,与上年一般公共预算财政拨款支出72.61万元相比,增加11.24万元,增加13.40%。主要原因是一般公共财政拨款支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出81.90万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
本部门2017年度财政拨款支出81.90万元,年初预算数83.85万元,预决算差异率2%,形成差异的主要原因是单位存在临时性工作任务,导致年初预算申报数存在差异性。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出81.90万元,其中:人员经费53.29万元,占比65.07%。其中,基本工资21.38万元,津贴补贴11.41万元,奖金9.89万元,其他社会保障缴费5.37万元,机关事业单位基本养老保险缴费1.83万元,退休费3.41万元,其他对个人和家庭的补助支出3.41万元;公用经费28.61万元,占比34.93%。其中,办公费3.37万元,印刷费0万元,邮电费0.38万元,差旅费3.63万元,维修(护)费0.38万元,租赁费0.24万元,会议费2.29万元,培训费0万元,公务接待费0.61万元,劳务费0.65万元,其他商品和服务支出7.51万元,其他资本性支出0.81(办公设备购置),其他支出2.00万元(捐赠)。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本部门2017年度“三公”经费支出3.2万元,年初预算11.00万元,预决算差异率70.91%,其中:因公出国(境)费0万元,年初预算0万元,预决算差异率0%;公务用车购置及运行维护费2.59万元,年初预算5.00万元,预决算差异率51.82%;公务接待费0.61万元,年初预算6.00万元,预决算差异率89.83%,形成预决算差异的主要原因是公务用车改制及海外联谊减少,我单位严格控制公务用车运行维护费及公务接待支出。
本部门2017年度“三公”经费支出3.2万元,与上年相比,减少万元,降低%,主要原因是公务用车改制及海外联谊减少,我单位严格控制公务用车运行维护费及公务接待支出。
其中:因公出国(境)费0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费2.59万元,与上年相比,减少1.36万元,降低34%;公务接待费0.61万元,与上年相比2.08,减少3.34万元,降低160%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本部门2017年度因公出国(境)组(参)团0个;公务用车购置0辆,年末公务用车保有量1辆;国内公务接待批次23次,接待人次289人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
无
九、关于2017年度预算绩效情况说明
(一)基本支出
我单位2017年基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费,合计金额81.90万元。具体包括:工资福利支出49.88万元、对个人和家庭的补助3.41万元、商品和服务支出25.80万元,其他资本性支出0.81万元。
我单位2017年度“三公”经费预算为11.00万元,实际支出3.2万元,结余7.8万元。其中:公务接待费0.61万元,公务用车运行维护费2.59万元,结余7.8万元,结余率70.91%。我单位严格按照各级财政及市纪委下达的规定管理使用本单位资金,坚持履行节约、高效合理用好资金。特别对“三公”经费严格控制,全年未产生购置公务用车和因公出国费用,“三公”经费总体控制好。没有超范围、超标准使用。
(二)专项支出管理和使用情况
我单位2017年专项资金预算为0,预算控制率为100%。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出25.80万元,比2016年增加1万元,增长3.88%。主要原因是:本单位严格实行专款专用,严格执行财务报账、审核制度。
(二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0.81万元,其中:政府采购货物支出0 .81万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆1 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。