发布时间:2018-08-20 14:45 信息来源:
第一部分 中共怀化市委统战部概况
一、部门职责
1、调查研究统一战线的理论和方针、政策,组织贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针、政策;向市委反映统一战线全面情况,提出开展统战工作的意见和建议。检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。
2、负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策。落实中央和省、市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作;为市委同民主党派市委进行政治协商做好组织联系工作。受市委委托,向民主党派、无党派代表人士通报中央和省、市委精神。支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物。
3、负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题。联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作。联系港、澳、台和华侨华人中的有关社团及代表人士;做好台胞、台属的有关工作。
5、负责党外代表人士的政治安排。会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任人大、政府、政协班子及其部门、司法机关、科研院所、高等院校和人民团体等机构领导职务的工作。做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作。
6、调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性建议。团结、服务、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。
7、调查研究党外知识分子、新的社会阶层代表人士的情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议。联系并培养党外知识分子、新的社会阶层的代表人物。
8、负责开展海内外统一战线的宣传工作。
9、负责指导区、县(市)党委统战工作和统战部门负责人的培训工作,指导市直各有关部门的统战工作;领导和管理市海外联谊会、市黄埔军校同学会、市光彩事业促进会、市党外知识分子联谊会等有关社会团体的工作。
10、完成市委和省委统战部交办的其他任务。
二、机构设置
中共怀化市委统战部作为一级部门预算单位,内设科室为:办公室、干部科、党派科(知工科、新的社会阶层人士工作科)、经济联络科、政策理论研究室、党建科、民宗科。
第二部分 中共怀化市委统战部2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:中共怀化市委统战部 单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
632.59 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
519.65 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
20 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
21 |
47.98 |
本年收入合计 |
9 |
632.59 |
本年支出合计 |
22 |
567.63 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
年初结转和结余 |
11 |
24.32 |
年末结转和结余 |
24 |
89.28 |
|
12 |
|
|
25 |
|
总计 |
13 |
656.92 |
总计 |
26 |
656.92 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表 公开02表
部门:中共怀化市委统战部 单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
632.59 |
632.59 |
|
|
|
|
|
|
2013401 |
行政运行 |
276.64 |
276.64 |
|
|
|
|
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
219.10 |
219.10 |
|
|
|
|
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
83.40 |
83.40 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
38.60 |
38.60 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.34 |
14.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:中共怀化市委统战部 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
567.63 |
391.71 |
175.93 |
|
|
|
|
2013401 |
行政运行 |
260.42 |
260.42 |
|
|
|
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
175.93 |
|
175.93 |
|
|
|
2013403 |
机关服务 |
24.32 |
24.32 |
|
|
|
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
58.47 |
58.47 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
38.60 |
38.60 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.38 |
9.38 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:中共怀化市委统战部 单位:万元
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
632.59 |
一、一般公共服务支出 |
13 |
519.65 |
519.65 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
14 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
15 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
16 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
17 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
18 |
|
|
|
|
7 |
|
八、社会保障和就业支出 |
19 |
47.98 |
47.98 |
|
本年收入合计 |
8 |
632.59 |
本年支出合计 |
20 |
567.63 |
567.63 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
9 |
24.32 |
年末财政拨款结转和结余 |
21 |
89.28 |
89.28 |
|
一般公共预算财政拨款 |
10 |
24.32 |
|
22 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
11 |
|
|
23 |
|
|
|
总计 |
12 |
656.92 |
总计 |
24 |
656.92 |
656.92 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:中共怀化市委统战部 单位:万元
项 目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
567.63 |
391.71 |
175.93 |
|
2013401 |
行政运行 |
260.42 |
260.42 |
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
175.93 |
|
175.93 |
2013403 |
机关服务 |
24.32 |
24.32 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
0.51 |
0.51 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
58.47 |
58.47 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
38.60 |
38.60 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.38 |
9.38 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:中共怀化市委统战部 单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
204.14 |
302 |
商品和服务支出 |
94.03 |
310 |
其他资本性支出 |
4.37 |
30101 |
基本工资 |
71.98 |
30201 |
办公费 |
4.75 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
53.51 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
3.74 |
30103 |
奖金 |
53.55 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
14.77 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.05 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.63 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.38 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.90 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
89.17 |
30211 |
差旅费 |
20.78 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30302 |
退休费 |
41.61 |
30213 |
维修(护)费 |
0.22 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
30305 |
生活补助 |
24.49 |
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
30309 |
奖励金 |
0.19 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
2.63 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
30311 |
住房公积金 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
0.36 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
3.77 |
30707 |
国外债务付息 |
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.99 |
399 |
其他支出 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
18.79 |
39906 |
赠与 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
22.88 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
34.73 |
|
|
|
人员经费合计 |
293.31 |
公用经费合计 |
98.40 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:中共怀化市委统战部 单位:万元
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
40.80 |
0 |
20 |
|
20 |
20.80 |
10.86 |
|
7.99 |
0 |
7.99 |
2.87 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:中共怀化市委统战部 单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 中共怀化市委统战部2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度本部门收入632.59万元,与上年度相比,增加了140.68万元,增长28.60%,主要原因是:增加人员经费、党外代表人士培训经费、港澳海外联谊工作经费和统战调研宣传信息工作经费、抗战老兵困难救助金、宗教工作经费。
2017年度本部门支出567.63万元,与上年度相比,增加了75.85万元,增长15.42%,主要原因是:增加人员经费和专项工作经费。
二、收入决算情况说明
2017年度收入是632.59万元,其中:财政拨款收入632.59万元,占比100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出567.63万元,其中基本支出391.71万元,占比69.01%;项目支出175.93万元,占比30.99%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度本部门收入632.59万元,与上年度相比,增加了140.68万元,增长28.60%,主要原因是:增加人员经费、党外代表人士培训经费、港澳海外联谊工作经费和统战调研宣传信息工作经费、抗战老兵困难救助金、宗教工作经费。
2017年度本部门支出567.63万元,与上年度相比,增加了75.85万元,增长15.42%,主要原因是:人员经费和专项工作经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款本年支出567.63万元,占本年支出100%,与上年度相比,增加了75.85万元,增长15.42%,主要原因是:主要原因是:人员经费和专项工作经费增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2017年度财政拨款支出567.63万元,其中一般公共服务支出519.65万元,占总支出的91.55%;社会保障和就业支出47.98万元,占总支出的8.45%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款决算支出567.63万元,比年初预算增加47.25万元,增长9.08%。基本支出增加90.43万元,其中:工资福利支出增加92.44万元,商品服务支出减少42.38万元,对个人和家庭的补助支出增加40.37万元;项目支出减少43.17万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度基本支出391.71万元,占本年总支出的69.01%,其中人员经费支出293.31万元,占基本支出的74.88%;公用经费支出98.40万元,占基本支出的25.12%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费总额是10.86万元,其中:公务接待费是2.87万元比预算的20.8万元减少了17.93万元,公务用车运行及维护费是7.99万元比预算的20万元减少了12.01万元,主要原因是根据政策和内部控制制度严控“三公”经费支出。
2017年“三公”经费总额是10.86万元,其中:公务接待费是2.87万元比上年决算的8.28万元减少了5.41万元;公车运行是7.99万元比上年决算的10.55万元减少了2.56万元,主要原因是根据政策和内部控制制度严控“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
“三公”经费由公务接待、公务用车运行维护费、因公出国(境)费用构成。2017年因公出国(境)的组数及人数为0,公务接待批次是35次,接待人数约为369人,车辆购置量0辆,车辆保有量是2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度本部门无政府性基金预算收入支出。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
本部门2017年资金的管理按照市财政下达我部的预算,严格执行财务管理制度,实行专款专用。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出98.40万元,比2016 年减少165.87万元,降低62.77%。主要原因是:2017年增加了项目支出。
(二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额3.74万元,其中:政府采购货物支出3.74万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0。
(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆2 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。