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市委组织部2015年度部门决算公开说明

发布时间:2016-12-05 15:25 信息来源:

市委组织部2015年度部门决算批复

公开说明

一、部门职能及机构设置情况

(一)主要职能

1.负责研究和指导党组织建设,制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见;会同有关部门对县(市、区)委和市委管理的企事业单位党委换届选举,以及对县(市、区)、市直单位、中央和省在怀单位党委(党组)民主生活会进行指导;研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式;研究、指导党员队伍建设,主管党员管理和发展工作,指导、协调党员教育工作;组织和开展新时期党的建设的理论研究。

2.负责干部队伍建设的宏观管理,制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、法规、制度,并对重要经验进行总结推介;会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的政策和措施,提出加强宏观指导的意见和建议。

3.提出县(市、区)和市直部委办局及其他列市委管理的领导班子调整、配备的意见的建议;负责市委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国(境)、退(离)休审批手续的办理;负责市级领导班子换届选举和届中调整的有关工作;负责县(市、区)和市直部委办局有关科级干部职务任免的备案和宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流及安置工作;负责全市干部公开选拔工作的宏观指导、承办处级干部选拔的具体工作;负责团职军转干部安置和干部援藏援缰的有关工作;指导国家公务员制度的实施,负责全市党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的宏观指导;组织落实培养选拔中青年干部、女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案;指导县(市、区)和市直部委办局等部门领导班子的思想作风建设。

4.研究制订全市组织管理信息系统建设规划,指导全市组织系统信息网络建设;负责全市干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导。

5.负责干部监督工作的宏观指导,负责组织工作和干部工作的督促检查,及时向上级组织部门和市委反映重要情况,对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办;负责对市委管理干部和干部选拔任用工作进行监督,对有关监督制度的落实情况进行督查,对省委和市委管理干部的历史遗留问题进行初审和审查。

6.制订干部教育工作的政策、规划、指导、协调、检查县(市、区)和市直部委办局的干部教育工作;组织、协调省委、市委管理干部和部分中青年干部的培训;承担市委干部教育工作领导小组日常工作,负责市直部委办局组织干部教育培训班次审查备案工作。

7.牵头抓总全市人才工作和人才队伍建设,负责人才资源的开发和管理,做好培养、吸引和用好各方面人才的工作,研究制定人才队伍建设规划、政策、规定,指导、协调、检查全市人才工作;指导各行业杰出专家和学者开展有关活动。

8.承办市委和上级组织部门交办的其他事项。

(二)机构人员情况

2015年底,我部编制人数为51人(含党员教育中心参照管理编制10名),实有在职干部职工50人,退休干部9人。部机关现有办公室、研究室、组织指导科(市委基层办)、党代表联络办、党员管理科、干部一科、干部二科、干部三科、公务员管理办、干部信息科、干部教育科、干部监督科、举报中心、党员教育中心、人才科、人事科等16个部门。

二、2015年度部门决算批复表

(公开表格附后)

  三、预算执行情况分析

2015年本单位收入决算总额为998.01万元,为财政拨款收入,其中机关运行经费678.254万元。

2015年本单位支出决算总额为979.17万元,其中:一般公共服务支出922.65万元,社会保障和就业支出55.52 万元,资源勘探信息等支出1万元。

四、财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出情况

2015年财政拨款支出共计979.17万元。主要包括基本支出和项目支出两个方面,其中:基本支出678.25万元,主要包括工资福利支出418.07万元、办公费64.59万元、差旅费10.83万元、公务接待费23.87万元、公务用车运行维护费用44.87万元、福利费7.86万元,其他商品和服务支出25.59万元、退休费58.3万元。项目支出300.92万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

按支出功能分类主要用于以下三个方面:

一般公共服务支出922.65万元,包括行政运行575万元、一般行政管理事务101.61万元、事业运行10.89万元、其他组织事务43.6万元、纪检监察事务0.5万元、党委办公厅(室)及相关机构事务35.34万元、其他一般公共服务支出155.7万元。

社会保障和就业支出55.52万元,主要用于部机关干部职工医疗、工伤保险、退休干部的医疗保险缴费

其他安全生产监督1万元。

)年度三公经费决算情况

2015年三公经费预算数为121.6万元(其中公务用车运行及维护52万元,公务接待69.6万元,无因公出国(境)费用预算),全年“三公”经费实际支出69.05万元(其中公务用车运行及维护44.94万元,公务接待24.11万元)。按照财政下达的预算要求,严格控制“三公经费”支出不超预算,确保每年支出递减。分项为:

  1.无因公出国(境)费支出。

  2.公务接待费支出24.11万元,预算69.6万元,比上年有所下降,支出减少的主要原因为继续贯彻落实“八项规定”要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

3.公务用车购置及运行维护费支出44.94万元,预算52万元,与上年有所下降,支出减少的主要原因是加强公务用车管理,严格执行定点加油、定点维修,运行维护费支出有所减少。

 (三)机关运行经费的决算数

2015年我单位一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费实际支出为197.96万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(四)政府采购决算数

2015年政府采购支出决算数为42.8万元,其中:货物类为32.8万元,服务类为10万元。各项采购严格按照《政府采购法》和有关规定执行,定点服务单位采购。

http://www.huaihua.gov.cn/uploadfiles/201612/201612050325024.xls